你好 這個(gè)默認(rèn)是按照4年來(lái)計(jì)算折舊的
請(qǐng)問一下公司購(gòu)買二手皮卡車,首次登記分別是2015年和2017年,入固定資產(chǎn)的話折舊怎樣算
請(qǐng)問公司購(gòu)買汽車車輛購(gòu)置稅入固定資產(chǎn)那么折舊金額需要一起折舊嗎
老師,請(qǐng)問一下公司購(gòu)買了一輛小汽車,111300元,車輛購(gòu)置稅9849.56 購(gòu)入的時(shí)候 借固定資產(chǎn) 小汽車111300 貸銀行存款 車輛購(gòu)置稅 借固定資產(chǎn)9849.56 貸銀行存款 固定資產(chǎn)折舊我按照111300去折舊呢,還是按照111300+9849.56去折舊呢?
老師,請(qǐng)問一下公司購(gòu)買了一輛小汽車,111300元,車輛購(gòu)置稅9849.56 購(gòu)入的時(shí)候 借固定資產(chǎn) 小汽車111300 貸銀行存款 車輛購(gòu)置稅 借固定資產(chǎn)9849.56 貸銀行存款 固定資產(chǎn)折舊我按照111300去折舊呢,還是按照111300+9849.56去折舊呢?
請(qǐng)問一下公司買車,抵稅和固定資產(chǎn)折舊是怎樣的?
2024年年末暫估20萬(wàn)成本,年初取得發(fā)票已紅沖,但是所得稅匯算清繳稅務(wù)局讓調(diào)增20萬(wàn),已經(jīng)交了1萬(wàn)塊錢稅,賬務(wù)上還應(yīng)該怎么處理?
我們租賃對(duì)方公司的設(shè)備,但是對(duì)方的這臺(tái)設(shè)備采購(gòu)的時(shí)候沒有發(fā)票,這樣我們的租賃費(fèi)能稅前抵扣么?
老師,麻煩問下,有一張進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證,但在認(rèn)證系統(tǒng)里查不到,同一天同一單位開進(jìn)來(lái)的另外一張發(fā)票可以查到,全量發(fā)票可以查到,認(rèn)證模塊了就是查不到,這是什么情況?
6月發(fā)5月的工資,工資表里扣的是5月的個(gè)人部分醫(yī)社保吧?
老師,我們是出口企業(yè),給客戶郵寄了打樣的樣品,對(duì)方給我們轉(zhuǎn)了費(fèi)用,這筆費(fèi)用我們沒有報(bào)關(guān)的,那這筆費(fèi)用需要做收入還是營(yíng)業(yè)外收入?收入需要繳納增值稅嗎?
我們本月銷售了一批貨物200萬(wàn)元已開票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)未開票支付了50萬(wàn)元,銷售的貨物是確認(rèn)收入做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那這未開票的五十萬(wàn)成本是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是預(yù)付賬款?合同上的金額也是五十萬(wàn)。只是對(duì)方?jīng)]有開票給我們。還是做暫估,摘要寫暫估成本掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本五十萬(wàn),
老師好,一般納稅人,月銷售額不超過10萬(wàn)元,附加稅的減免政策是什么?
老師,您好!公司購(gòu)買的報(bào)刊可以開專票來(lái)抵扣增值稅嗎?
老師好,問一下固定資產(chǎn)以殘值價(jià)格進(jìn)行報(bào)廢處置,但沒有和對(duì)方簽合同,對(duì)方也不需要發(fā)票,這種情況印花稅計(jì)稅金額是按含稅還是未含稅
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為什么0在貸方
微信掃碼加老師開通會(huì)員
抵稅呢?有沒有最新的相關(guān)政策信息
抵抗就是按照你的折舊來(lái)計(jì)算的
可以一次性抵稅嗎?有沒有相關(guān)稅收優(yōu)惠政策想了解
你這個(gè)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)汽車嗎,那么是可以一次性抵抗的
請(qǐng)問是一次性抵稅增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
不是阿,只涉及企業(yè)所得稅的
增值稅又是怎么抵扣呢?請(qǐng)回復(fù)詳細(xì)謝謝
增值稅沒有研究過,你可以問一下其他老師的