你好。出口不需要交 這個可以退稅 有進出口的備案嗎?
老師,我們公司購進得的一個些工程物資,我們現(xiàn)在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項已經(jīng)支付,發(fā)票已經(jīng)收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認(rèn)證這些票據(jù),如果不認(rèn)識,稅額可以在應(yīng)交稅費待認(rèn)證稅額里面嗎?到用的時候認(rèn)證再轉(zhuǎn)出到進賬稅里,合適嗎
老師,我們是一般納稅人公司,因為19年有筆進項被查出來有問題,所以在這個月做進項轉(zhuǎn)出處理了,并且科長要求我們把這次進項的稅款在2019年的匯算清繳更正補交,我們把這筆進項直接加到2019年的收入里面了,現(xiàn)在需要做筆收入的分錄,怎么寫分錄,或者有其他辦法操作嗎?
現(xiàn)在我們公司(一般納稅人)準(zhǔn)備向工廠購進一批輪胎,賣到國外,出口咯嘛,這個要交稅嗎?或者是有什么其他稅嗎?怎么操作呀?
老師你好,我想咨詢一個問題,我現(xiàn)有AB兩個公司,A是生產(chǎn)性企業(yè),B是商貿(mào)企業(yè)。平時都是A負(fù)責(zé)生產(chǎn),然后賣給B負(fù)責(zé)出口,退稅。然后B公司現(xiàn)在接到這么一張訂單,是客供材料的訂單,客戶C要求這批出口商品中的一個小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何費用購買,但進口該批客供材料的時候B公司在單一窗口交了關(guān)稅和增值稅,有繳款書。然后B公司是幾個人的那種銷售公司,不具備加工生產(chǎn)能力的,這批客供材料直接運到A公司,由A公司去組裝,然后做好后賣給B公司,B公司再出口賣給客戶C。這種情況,AB公司的賬務(wù)應(yīng)該怎么操作?咨詢稅局,當(dāng)?shù)囟惥终f10年內(nèi)都沒見過這種情況
我們是銷售設(shè)備的一般納稅人,之前在一家公司采購的設(shè)備一經(jīng)售賣,收到的進項票已經(jīng)抵扣,但是進貨的公司被列為走逃企業(yè)了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們把進項票轉(zhuǎn)出,這個怎么辦呢,進項稅轉(zhuǎn)出,做營業(yè)外支出可以嗎
總公司資產(chǎn)負(fù)債表,是報總公司自己的數(shù)據(jù)還是把分公司的數(shù)據(jù)合并起來匯報電子稅務(wù)局,懂得老師回答謝謝
計提工資金額是應(yīng)發(fā)工資金額還是加上社保和公積金后的金額?
AI小窗機器人跟你們這個答疑有什么區(qū)別
老師 銷售費用里面的預(yù)提費用分錄怎么做呀
老師好,我給客戶銷售的叉車配件90000,開專票,客戶用4臺舊叉車給我抵帳,無發(fā)票。這個帳務(wù)怎么處理,分錄怎么寫
做船舶租賃,買的船上使用的器具,比如梯子啊,照明燈具,空調(diào)這些,應(yīng)該計入什么科目呢?
老師 我們物業(yè)公司買粽子 給接的小區(qū)居民發(fā)放 對方這么給開發(fā)票可以嗎?
你好老師,我想把資產(chǎn)負(fù)債表年初的利潤調(diào)少一點,這個會牽涉那些科目呀
老師,請問在哈爾濱開老年公寓,需要在工商注冊營業(yè)執(zhí)照,還需要什么資質(zhì)么
公司從村里租了個小院,一年1500,沒有發(fā)票,但是這個錢最好還是從公戶出賬,牽扯合伙人賬務(wù)。這個錢怎么記賬呢
要有進出口備案才能出口嗎?退稅這個指的是退什么稅呢?出口不是不交稅嗎?
對的是的,退的是增值稅
這個增值稅是我購進的時候銷售方開給我的發(fā)票上的增值稅嗎?
如果退稅率和你發(fā)票上面的稅率是一樣的話是這么做的
意思假如我購進是13%的稅率,然后退稅是稅率不一樣,就按照退稅稅率來嗎?
你好,哪個低按照哪個來
懂了,謝謝
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