先做相反的分錄,再做有票的分錄即可

老師,沖去年暫估我這樣做對嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營業(yè)務成本 10萬 貸:應付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借:利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸:應付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票:借:利潤總額-未分配利潤 15萬 貸:應付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對嗎?
老師去年暫估30萬,今年回來20萬,我應該怎么沖去年的暫估,今年應該怎么做去年的暫估,完整分錄
去年暫估費用:借管理10萬,貸應付暫估,今年收到發(fā)票16萬,還有進項稅費,如何做賬,第一步我是把去年的借管理-10,貸應付-10,請問后面該怎么做?
去年暫估成本15萬,今年收到10萬的發(fā)票,怎么做賬
老師,去年暫估了10萬銷售運費,結(jié)果來的發(fā)票金額12萬,怎么處理
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
社保費全額由公司承擔的話,分錄是借管理費用-社保,貸銀行存款嗎
直接沖去年的銷售運費?那不會影響今年的損益么
一負一正,只會影響今年5萬的損益
哦哦,先沖10萬,再按發(fā)票做15萬,
是的,先沖10萬,再按發(fā)票做15萬
老師,是否需要考慮運費單價?去年暫估的是1000噸??100元。 今年來發(fā)票1200噸??200元。
我暫時估的是銷售運費
不用考慮單價,暫估運費,現(xiàn)在沖銷運費,再做有票運費即可
老師,如果是暫估原材料的運費單價,是不是就得考慮來發(fā)票的單價了?因為會涉及成本是否多結(jié)轉(zhuǎn)或者少結(jié)轉(zhuǎn)?
暫估原材料的運費單價,確實得考慮了。