先做相反的分錄,再做有票的分錄即可
老師,沖去年暫估我這樣做對嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:應付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借:利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸:應付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票:借:利潤總額-未分配利潤 15萬 貸:應付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對嗎?
老師去年暫估30萬,今年回來20萬,我應該怎么沖去年的暫估,今年應該怎么做去年的暫估,完整分錄
去年暫估費用:借管理10萬,貸應付暫估,今年收到發(fā)票16萬,還有進項稅費,如何做賬,第一步我是把去年的借管理-10,貸應付-10,請問后面該怎么做?
去年暫估成本15萬,今年收到10萬的發(fā)票,怎么做賬
老師,去年暫估了10萬銷售運費,結(jié)果來的發(fā)票金額12萬,怎么處理
請問進項稅額加計抵減借方有余額怎么處理呢
尊敬的納稅人:您好!如果您的綜合所得年收入不超過12萬元但需要年度匯算補稅或者年度匯算補稅金額不超過400元,且在取得所得時扣繳義務(wù)人已依法預扣預繳了個人所得稅,那么您無須辦理綜合所得年度匯算申報,也無須補繳稅款。在個人所得稅APP【綜合所得年度匯算】-【享受免申報】,無需補繳稅款。這個意思是不是不用做匯算清繳了!
在財務(wù)系統(tǒng)里主營業(yè)務(wù)成本是只能在借方發(fā)生額嗎?做錯了憑證需要紅沖
老師 保本銷售量=固定成本/單位邊際貢獻,那在多品種銷售的情況下,可以通過固定成本/(各產(chǎn)品的單位邊際貢獻*銷售比重之和)來計算保本量嗎
老師,本月征期截止啥時候
老師,您好!請問1月份已結(jié)賬了的憑證,5月份發(fā)現(xiàn)錯了,可以在5月份紅沖了,再錄正確的憑證吧
考試請問一下代收費37253.18元中是不是除了維修基金其他都要計入固定資產(chǎn)原值,計為房產(chǎn)稅基數(shù)
我們是制造業(yè),資產(chǎn)負債表里的在產(chǎn)品是體現(xiàn)哪些會計科目?
因供應商欠稅導致一張增值稅專用發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出并繳納增值稅,進項稅額是3462.83元,這筆會計分錄怎么記?
財務(wù)報表的凈資產(chǎn)是哪個數(shù)據(jù)?是資產(chǎn)總計嗎?
直接沖去年的銷售運費?那不會影響今年的損益么
一負一正,只會影響今年5萬的損益
哦哦,先沖10萬,再按發(fā)票做15萬,
是的,先沖10萬,再按發(fā)票做15萬
老師,是否需要考慮運費單價?去年暫估的是1000噸??100元。 今年來發(fā)票1200噸??200元。
我暫時估的是銷售運費
不用考慮單價,暫估運費,現(xiàn)在沖銷運費,再做有票運費即可
老師,如果是暫估原材料的運費單價,是不是就得考慮來發(fā)票的單價了?因為會涉及成本是否多結(jié)轉(zhuǎn)或者少結(jié)轉(zhuǎn)?
暫估原材料的運費單價,確實得考慮了。