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本月銷售同一個產(chǎn)品開具了四張專票,這四筆不是同一個公司,票都已開,款項都已收 這種情況做賬務處理的時候可不可以把這四筆合計放在一起做:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入—XX產(chǎn)品 ?貸:應交稅費—銷項稅額

2023-03-25 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-25 21:44

您好,同學,還是要用應收賬款科目過渡下哦,不然都不知道哪家公司的

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快賬用戶3401 追問 2023-03-25 21:47

賬款都已收也要做應收賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-25 21:50

是的啊,不然領導問你哪家單位結(jié)算了多少錢,還有多少錢未收到?都找不到是哪家哦

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快賬用戶3401 追問 2023-03-25 22:04

是不是作收入時都要做一筆應收賬款,然后再做收款的賬務處理?即使開票前先收到貨款也要先做應收—XX公司,再做收款分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-25 22:06

是的呢,同學,是這樣子的

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快賬用戶3401 追問 2023-03-25 22:14

那這四張銷售發(fā)票就要分開做收入了,分別做四家公司對吧?1.借:應收賬款—X公司 貸:主營業(yè)務收入(X產(chǎn)品) 貸:應交稅費(銷項稅額)2.借:銀行存款 貸:應收賬款—X公司

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齊紅老師 解答 2023-03-25 22:15

是的呢,同學,這樣做就對了

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齊紅老師 解答 2023-03-25 22:35

希望我的回答對您有所幫助,也請您及時對我的回答做出評價哦,謝謝啦!

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您好,同學,還是要用應收賬款科目過渡下哦,不然都不知道哪家公司的
2023-03-25
你好;? 可以的; 一起做賬即可; 做一個明細表做附件??
2023-04-03
您好!那就是預開了發(fā)票,產(chǎn)生了納稅義務,收入還不能確認,此時只要確認稅金即可 借:應收賬款等 貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2021-11-08
你好,不用分開,直接按照你的分錄記賬就可以
2022-03-03
你好,之前做了無票收入,后期開了發(fā)票的需要做
2024-01-24
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