您之前的會計(jì)分錄是怎么做的?
本年誤收印花稅退稅的分錄怎么做
個(gè)體戶誤收退稅怎么做分錄
老師,我銀行付款賬戶錯誤退回來了,這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做?
請問收到增值稅的退稅分錄怎么做(誤收多繳的)
老師 銀行付款收款賬戶有誤,又退回來了,會計(jì)分錄怎么做好
甲公司一臺生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個(gè)月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,取得殘值收入2.5萬元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對甲公司當(dāng)期稅前利潤的影響為-15.95萬元,老師,請幫我寫一下分錄
別人找我采購,我開發(fā)票給別人169000,稅點(diǎn)13%。我采購成本是132583含稅,其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬。這筆業(yè)務(wù)我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長期股權(quán)投資加在哪個(gè)科目下面,
以前應(yīng)收賬款因?yàn)橘|(zhì)量問題收不回來了,走了中信保賠付了,可以做視同收匯嗎?
總成本是132583元不含稅價(jià)格。含稅成本的話是10個(gè)點(diǎn)要開13個(gè)點(diǎn),其中1萬是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)。發(fā)票要開169000含稅價(jià)格。所有稅要多少錢?
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司,但是名下沒有貨車,用的貨車是別人公司名下的,然后在石場拉礦石開發(fā)票出去,開出運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)賬戶怎么處理?
老師,您好!請教 請問給全廠職工發(fā)放 端午節(jié)福利收到的專用發(fā)票是不能抵扣嗎?公錄這樣對嗎? 借: 管理費(fèi)用-員工福利 貸: 應(yīng)付職工薪酬 借: 應(yīng)付職工薪酬 貸: 銀行存款 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),費(fèi)用一人一半,做會計(jì)分錄我要咋做,麻煩老師說下,謝謝!
有沒有適合寫關(guān)于管理會計(jì)調(diào)研報(bào)告,用來分析其管理會計(jì)實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時(shí)間點(diǎn)不是還有四年嗎?
沒有做銀行賬戶 也沒有計(jì)提稅費(fèi) 直接做借應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅 貸:其他應(yīng)付款
計(jì)提了 計(jì)提了 我看見了 借稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)|——印花稅 就是沒有做銀行賬
學(xué)員朋友您好,資金有沒有問題呢?
資金沒有問題 主要現(xiàn)在稅局退回來的印花稅 我怎么做
不管怎么做 他都不平衡 他是直接退到對公賬戶 之前沒有做對公賬戶的銀行賬 所以這次退回來 進(jìn)賬戶 我不知道怎么平
要么先計(jì)提 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 退回時(shí)是不是 借銀行存款 貸:稅金及附加 (還是應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅)
印花稅是不需要計(jì)提的實(shí)際交的時(shí)候做會計(jì)分錄 ,借:稅金及附加貸:銀行存款。
老師,,能幫我分析 現(xiàn)在稅局退回來印花稅 我在怎么做分錄嗎?
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)