可以的,沒問題的,只要能對上賬就行
老師,我能咨詢個問題嗎? 對方公司變更營業(yè)范圍,他們的公賬就出不了錢嗎?他們說可以收款但是不能出款。 變更什么的時候才會出現(xiàn)這種只能進款不能出款的情況? 公司是一個小公司,我需要在他們公戶轉(zhuǎn)4400元,他們需要給我支付19000元。 老師,還有就是,變更大概需要多久?他們公司前段時間打過一次官司,他說變更審核不通過就出不了款。說是給他們做了一個什么核定!
老師,我們有個合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款,也可以轉(zhuǎn)股權(quán),如果這些都沒有的話,到期我們就要歸還這筆錢給他們?,F(xiàn)在他們每個月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了,但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西,要轉(zhuǎn)預(yù)收,我可以直接轉(zhuǎn)嗎?
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
就是對方公司的員工從我們公司買東西,他個人轉(zhuǎn)賬給我,但是我過了一段時間才付到我們公司賬,現(xiàn)在他們公司需要開發(fā)票在查賬,需要審核資金流水,金額是沒錯的,就是他付款的日期我和付款的日期不一致可以嗎?
就是對方公司的員工從我們公司買東西,他個人轉(zhuǎn)賬給我,我過了一段時間才付到我們公司賬,現(xiàn)在對方公司要核對賬目,審核資金流水,那邊審核是具體要去審核些什么內(nèi)容呢?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?