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稅控盤如何開具電子紅字專用發(fā)票

2023-03-25 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-25 09:10

你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。

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快賬用戶1457 追問 2023-03-25 09:11

負數(shù)發(fā)票信息表?是稅控盤的

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快賬用戶1457 追問 2023-03-25 09:12

不是金稅盤的

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齊紅老師 解答 2023-03-25 09:12

你好,開具負數(shù)發(fā)票之前,就需要填寫負數(shù)發(fā)票信息表的

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快賬用戶1457 追問 2023-03-25 09:34

好的,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2023-03-25 09:34

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。
2023-03-25
您好,這個是可以的,可以
2023-09-06
你好同學,你是開具增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票嗎? 企業(yè)在稅控盤發(fā)票系統(tǒng)或金稅盤稅控系統(tǒng)中先填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,審核通過后,銷售方即可開具紅字發(fā)票,下面以稅控盤發(fā)票系統(tǒng)為例詳述其流程: 1、依次點擊發(fā)票管理——紅字發(fā)票管理——增值稅專票紅字信息填開。 2、選擇是購買方還是銷售方,輸入相關信息。 一般情況下如果購買方收到了原藍字發(fā)票則由購方申請,未收到由銷售方申請。特別是若原票已經(jīng)抵扣,銷售方申請將查不到信息。 3、逐項確認信息,無誤后點擊上傳。 4、審核通過后將紅字信息文件下載保存到電腦。 5、銷售方在發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專票填開路徑下點擊負數(shù)手工開具后導入開具。 6、銷售方導入后將頁面其他信息補充完整,然后打印發(fā)票即可。
2022-05-24
您好,你們現(xiàn)在是開全電發(fā)票了,是吧
2023-07-11
先開紅字信息表,再開紅字發(fā)票。 第一步“填寫信息表”:開票軟件主界面 → 點擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”→ 根據(jù)角色選擇申請方 → 選擇申請原因 → 根據(jù)角色和申請理由情況輸入需沖銷正數(shù)發(fā)票的代碼及號碼 → 點擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”:開票軟件主界面→點擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動將信息表上傳到國稅服務器端審核 → 退出開票軟件后再次進入開票軟件→ 進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出” → 可以查看上傳的信息表描述項顯示為“審核通過”→ 即可開具負數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負數(shù)發(fā)票”:開票軟件主界面 → 點擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進入發(fā)票填開界面 → 點擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項“導入網(wǎng)絡下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動將信息表內容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
2021-01-07
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