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Q

年貨一部分900元是員工墊錢買的,后已給員工報銷;另一部分年貨600元是對公轉賬買的。請問怎么做分錄?

2023-03-24 20:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-24 20:23

學員朋友您好,借:管理費用-福利費等科目,貸:應付職工薪酬-職工福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款,其他應付款

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快賬用戶4926 追問 2023-03-24 20:25

請問給員工報銷時是 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 20:25

你說的這種也可以的。

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快賬用戶4926 追問 2023-03-24 20:28

哦哦,那按老師的說法是計提時 借:管理費用-福利費1500 貸:應付職工薪酬-職工福利費1500 支付時 借:應付職工薪酬-職工福利費600 貸:銀行存款600 借:應付職工薪酬-職工福利費900 貸:其他應付款900 是正確的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 20:49

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶4926 追問 2023-03-24 20:50

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-03-24 20:51

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。

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學員朋友您好,借:管理費用-福利費等科目,貸:應付職工薪酬-職工福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款,其他應付款
2023-03-24
您好,外賬的話相當于老板代墊購買的,內(nèi)賬也是一樣,實質(zhì)是老板代墊的。
2020-11-17
同學你好,如果期限是一年的,把屬于本年度的直接計入本年度費用,下一年度的先用預付款,下一年再轉入費用。
2023-10-21
?你好;? ? ?這個是什么方面的;? 是銷貨物? 運輸發(fā)生的運費嗎??
2022-10-17
您好,借管理費用~福利費,貸應付職工薪酬~福利費
2020-12-15
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