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我現(xiàn)在在的公司跟另一個公司共用一個食堂 人員是另一個公司的 我們公司每一個員工100元/月 因為2019年是掛在其他應(yīng)付款 我今年接手后覺得不對 后來重新分配 我們直接支付購買菜和肉的錢 由供貨方直接開發(fā)票給我們公司 請問分錄怎么做呢

2020-12-15 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-15 15:41

您好,借管理費用~福利費,貸應(yīng)付職工薪酬~福利費

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快賬用戶5766 追問 2020-12-15 15:49

這錢是直接從工人工資里扣除的。而且這樣寫會計分錄的話發(fā)票好像就沒什么必要了

這錢是直接從工人工資里扣除的。而且這樣寫會計分錄的話發(fā)票好像就沒什么必要了
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齊紅老師 解答 2020-12-15 15:58

您好,若是個人承擔(dān),那您企業(yè)只需要借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。

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您好,借管理費用~福利費,貸應(yīng)付職工薪酬~福利費
2020-12-15
涉及到一些不合規(guī)的操作。正常情況下,發(fā)票應(yīng)該開給有納稅義務(wù)的一方,也就是外包員工的企業(yè)。個稅也應(yīng)該由外包企業(yè)負責(zé)申報。如果外包企業(yè)直接將發(fā)票開給另一家公司,并由這家公司付款,這可能會導(dǎo)致發(fā)票和付款金額對不上。 此外,這種操作還可能涉及到違反稅收法規(guī)和合同約定,因為外包企業(yè)和另一家公司可能存在商業(yè)合作關(guān)系或利益關(guān)系,將發(fā)票直接開給這家公司可能是為了規(guī)避稅收或合同義務(wù)。 建議貴公司不要參與這種不合規(guī)的操作,并要求外包企業(yè)按照正常流程開具發(fā)票和申報個稅。如果另一家公司要求抵扣發(fā)票金額,可以要求他們提供相應(yīng)的證明材料,并確保貴公司的銷售發(fā)票金額與付款金額一致。
2023-10-08
你好,應(yīng)該他把錢給你們,你們發(fā)工資的吧。
2020-11-04
你收到發(fā)票做成本費用就可以了,用商品兌付?不給你錢?你是給他們商品用來抵費用?
2020-08-07
如果說你這一塊兒只是項目的賬務(wù)單獨出來處理,那么你就是直接根據(jù)你應(yīng)該確認的收入計入應(yīng)收應(yīng)該支付的計入應(yīng)付,不用設(shè)置銀行存款賬戶,因為你本身就沒有這個開立賬戶。
2020-01-05
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