同學(xué)你好,合作公司給你們開(kāi)什么發(fā)票
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢(qián)用就讓對(duì)方寫(xiě)借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,我們公司是新開(kāi)的,沒(méi)有行業(yè)的相關(guān)資質(zhì),所以現(xiàn)在和客戶的合作,都是找了另一個(gè)有資質(zhì)的公司去簽訂的,客戶會(huì)把錢(qián)付到這個(gè)有資質(zhì)的公司。我想問(wèn)下,客戶把錢(qián)付到這個(gè)公司后,這個(gè)收入怎么樣能合理合規(guī)的轉(zhuǎn)入我們公司,然后我們發(fā)票和賬務(wù)怎么處理啊?
請(qǐng)問(wèn)老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個(gè)合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開(kāi)了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我入賬借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實(shí)際付款時(shí)借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來(lái)就沒(méi)法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個(gè)貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,我們公司是移民咨詢公司,業(yè)務(wù)模式是這樣的,我們和另外一家公司合作,我們先收客戶的錢(qián),然后把屬于合作公司的錢(qián)轉(zhuǎn)給合作公司,相當(dāng)于代收款,我們收到客戶的錢(qián)的時(shí)候怎么做賬?分錄怎么寫(xiě)
老師,我們公司是移民咨詢公司,業(yè)務(wù)模式是這樣的,我們和另外一家公司合作,我們先收客戶的錢(qián),然后把屬于合作公司的錢(qián)轉(zhuǎn)給合作公司,相當(dāng)于代收款,我們收到客戶的錢(qián)的時(shí)候, 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ,支付給合作公司的錢(qián)后,我收到合作公司開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)時(shí)候怎么做賬
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
開(kāi)的服務(wù)費(fèi)
整個(gè)過(guò)程,相當(dāng)于客戶打錢(qián)給你們,但是你們只是暫收,實(shí)際上要扣除服務(wù)費(fèi)之后打給合作公司是嗎?
是的,是這樣的
那收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)要確認(rèn)收入 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
如果收客戶的錢(qián)時(shí),客戶要發(fā)票,怎么給他開(kāi),收客戶15萬(wàn),有10萬(wàn)是要給合作公司的
客戶要發(fā)票的話,應(yīng)該是你們的合作公司給客戶開(kāi)。然后你們給合作公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票