您好 計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目

老師,總公司給我們一輛車,用于運(yùn)輸設(shè)備,我們公司名下已經(jīng)有一輛車,那送的這輛車,產(chǎn)生的油費(fèi)和洗車費(fèi)這些,可以入車輛運(yùn)營費(fèi)嗎
老師,請問一下,我們現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目要轉(zhuǎn)到子公司去,前期發(fā)生的費(fèi)用也要轉(zhuǎn)到子公司,請問總公司和子公司應(yīng)該怎樣做分錄呢
老師,我們是分公司,由于生產(chǎn)線搬遷到總公司下的子公司,所以我們把設(shè)備賣給子公司,發(fā)生的運(yùn)費(fèi)記在哪里呢?
老師,您好,我們是一般納稅人,從小規(guī)模那里采買的五金件,目前由于整條生產(chǎn)線搬遷至其他子公司,五金件也同時(shí)賣給對方,問,能開專票賣嗎?還是繼續(xù)開普票
老師您好,公司搬運(yùn)固定資產(chǎn)產(chǎn)生了費(fèi)用,但賣設(shè)備的公司未提供搬運(yùn)服務(wù),我們另找了搬家公司,這個(gè)費(fèi)用可以一并記入固定資產(chǎn)嗎?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


那分公司賣子公司的設(shè)備,我們按照凈值做固定資產(chǎn)清理是嗎?
是的 借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 借 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸 固定資產(chǎn)
那我們不是賣虧了嗎?
您收款了么 賣了多少錢
您看,我們按照凈值賣,然后單另把運(yùn)費(fèi)也計(jì)入清理,那不是賣虧了嗎
那您談價(jià)格的時(shí)候沒談好 就只好虧了啊