直接附在1月的憑證后邊
老師,早上好! 公賬支付了一筆貨款,但是對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票怎么入賬呀,開(kāi)了發(fā)票之后怎么入賬呢?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,麻煩告知一下具體分錄,謝謝!
老師,我公司賣化肥,因?yàn)樯蟼€(gè)月給對(duì)方多開(kāi)了一張發(fā)票,這個(gè)月開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票?怎么做分錄?是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個(gè)月負(fù)數(shù),化肥庫(kù)存就回來(lái)了嗎?還是直接用這個(gè)月的銷售數(shù)量減去這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票上的數(shù)?怎么處理做分錄?謝謝老師
公司接了個(gè)維修設(shè)備的活,18.5萬(wàn),去對(duì)方公司把要維修的設(shè)備拉過(guò)這邊車間,6月拉回來(lái)花了3200,7月底修好后,送回對(duì)方公司,又花3200,7月底對(duì)公付款6400,對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票6400,這個(gè)是在內(nèi)賬里,1.當(dāng)時(shí)付款時(shí)就記入當(dāng)月費(fèi)用還是?2,還是記入成本
老師我公司21年12月月底做了成本100萬(wàn),當(dāng)是對(duì)方發(fā)票說(shuō)給開(kāi)好了,但是因疫情原因暫時(shí)不能郵寄過(guò)來(lái)。我公司直接作賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。后來(lái)對(duì)方忘記給開(kāi)了,而且在今年8月份給開(kāi)票郵寄過(guò)來(lái)。我怎么處理,能直接把發(fā)票放在去年12月份的憑證里面嗎?
老師,公司1月轉(zhuǎn)款,5月對(duì)方才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),發(fā)票怎么歸放好找查賬呢,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時(shí)間是6月30日,開(kāi)票時(shí)間是7月26日,工程部申請(qǐng)付款時(shí)間是8月2,實(shí)際付款時(shí)間是8月15日,請(qǐng)問(wèn)這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說(shuō)什么我就是好的,行,收到??墒敲刻焐习喽紩?huì)跟這倆老板吵架,真的好多時(shí)候根本不怪我,我也不知道咋了,總會(huì)跟這兩個(gè)老板吵。
#提問(wèn)#老師好,請(qǐng)教下,如果憑證某一號(hào)有20頁(yè),它的附件是放在最后一頁(yè)后,還是每一分號(hào)單獨(dú)放對(duì)應(yīng)的附件。比如我一張應(yīng)收賬款,對(duì)應(yīng)銀行存款,是2號(hào)憑證,但是2號(hào)有20頁(yè)。對(duì)應(yīng)的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來(lái)放在第20頁(yè)后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊(cè)資本 100萬(wàn), 原來(lái)公司二個(gè)股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬(wàn),占 20%,不增資的情況下,這個(gè) 20是不是技入資本公積,然后原來(lái)股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
研發(fā)費(fèi)用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問(wèn)下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個(gè)款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個(gè)上限多少的?
沒(méi)裝訂還可以,裝訂了咋附呢
還可以插進(jìn)去就是了哈