借庫存商品貸銀行存款,50*2000 借銀行存款貸庫存商品5*2000
批發(fā)企業(yè)商品購進綜合業(yè)務核算 華豐電器公司為從事商品批發(fā)業(yè)務的一般納稅人,增值稅稅率為13%,2019年6月發(fā)生下列經濟業(yè)務: (1)5日,從四??照{廠購進空調50臺,每臺價格為2 000元,貨款為100 000元,增值稅稅額為13 000元,商品運到并驗收人庫,貨款以轉賬支付。 (2)8日,從深圳佳美公司購進電視機100臺,每臺1 000元,貨款為100 000元,增值稅稅額為13 000元。11日,開戶銀行轉來佳美公司托收貨款結算單證,以及代墊運費增值稅專用發(fā)票,列明運費1 000元、增值稅稅額90元。經審核無誤,予以承付。 (3)9日,上月28日向星火微波爐廠購進微波爐300臺,每臺200元,商品已驗收入庫,貨款已支付?,F收到供應商開來的更正發(fā)票,每臺單價應為210元,需補貨款3 000元、地值稅稅額390元。 (4)10日,5日從四??照{廠購進空調50臺,每臺價格為2000元,商品已入庫,貨款已支付。今復驗發(fā)現其中5臺空調質量不符合要求,經聯系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票
2.2022年4月10日,5日從四海空調廠購進空調50臺,每臺價格2000元,商品已入庫,貨款已支付。復驗發(fā)現其中5臺空調質量不符合要求,經聯系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。(寫出相關會計分錄)
2.2022年4月10日,5日從四??照{廠購進空調50臺,每臺價格2000元,商品已入庫,貨款已支付。復驗發(fā)現其中5臺空調質量不符合要求,經聯系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。(只針對退回的貨款作出分錄)
10日,5日從四海空調廠購進空調50臺,每臺價格2000元,商品已人庫,貨款已支付。復驗發(fā)現其中5臺空調質量不符合要求,經聯系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。
10日,5日從四??照{廠購進空調50臺,每臺價格2000元,商品已人庫,貨款已支付。復驗發(fā)現其中5臺空調質量不符合要求,經聯系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
上面的是沒有考慮增值稅的。