您好同學,。借庫存商品,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額,貸銀行存款。-10000
2.2022年4月10日,5日從四??照{廠購進空調50臺,每臺價格2000元,商品已入庫,貨款已支付。復驗發(fā)現(xiàn)其中5臺空調質量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。(寫出相關會計分錄)
2.2022年4月10日,5日從四??照{廠購進空調50臺,每臺價格2000元,商品已入庫,貨款已支付。復驗發(fā)現(xiàn)其中5臺空調質量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。(只針對退回的貨款作出分錄)
10日,5日從四海空調廠購進空調50臺,每臺價格2000元,商品已人庫,貨款已支付。復驗發(fā)現(xiàn)其中5臺空調質量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。
10日,5日從四??照{廠購進空調50臺,每臺價格2000元,商品已人庫,貨款已支付。復驗發(fā)現(xiàn)其中5臺空調質量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。
領390元。10日,5日從四??照{廠購進空調50臺,每臺價格為2000元,商品已人庫今復驗發(fā)現(xiàn)其本5臺空調質量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后同意作退貨處理。12日廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。12日。收到8日從深圳佳美公司購進的電視機98臺,商品驗收時短少2臺位責任造成的,索賠教尚去收到。12日,向中遠商場銷售空調30臺,單價為2500元;冰箱40臺,單價為20臺,單價為1200元;徵波爐20臺,單價為250元。貨款總計236000元0580元,代墊運編費1880元,貨款尚未收到、12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價為2000元,貨款為20000為26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元、增值稅稅額轉來華美公司的托收憑證,經(jīng)審核無誤,子以承付,商品尚未收到。15日,向華新商場銷售空調40臺,單價2500元;冰箱50臺,單價240臺,單價1200元。貨款總計292000元,增值稅稅額為37960元,代,貨款收到并存人銀行。16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)其中10合質量不名文(4)10日,5日入四??照{廠購進空調50臺,每合價格為2000元,商品已人庫,貨款已支付。今復驗發(fā)現(xiàn)其中5臺空調質量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后同意作退貨處理。12日,收到四海空調廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。(5)12日.收到8日從深圳佳美公司購進的電視機98臺,商品驗收時短少2臺,經(jīng)查是運輸單位責任造成的,索賠款尚未收到。一(6)12日,向中遠商場銷售空調30-臺,單價為2500元;冰箱40臺,單價為2400元;電視機50臺,單價為1200元;微波爐20臺,單價為250元。貨款總計236000元,增值稅稅額為30680元,代墊運輸費1880元,貨款尚未收到。(7)12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價為2000元,貨款為200000元,增值稅稅額為26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元、增值稅稅額180元。開戶銀行轉來華美公司的托收憑證,經(jīng)審核無誤,子以承付,商品尚未收到。(8)15日,向華新商場銷售空調40臺,單價2500元;冰箱50臺,單價2400元;電視機60臺,單價1200元。貨款總計292000元,增值稅稅額為37960元,代墊運輸費1360元,貨款收到并存人銀行。(9)16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)其中10臺質量不符合要求,子以拒收,其余90臺驗收人庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅稅額轉人“應收賬款”賬戶,拒收商品記人“代管商品物資”備查簿。10)18日,12日向中遠商場銷售的電視機中有5臺存在質量問題,中遠商場要求退貨,經(jīng)協(xié)商同意退貨,已收到“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”,并已開出紅字增值稅專用發(fā)票,其余貨款己收到。(11)20日,向德盛商場銷售空調60臺,單價為2500元;冰箱50臺,單價為2400元;微波爐40臺,單價為250元。貨款總計280000元,增值稅稅額為36400元,用轉賬支票代墊運輸費1400元,給予的信用條件為“2/10,1/20,n/30”。(12)25日,從廣州藍云公司購進空調100臺,每臺2000元,貨款為200000元,增值稅稅額為26000元,藍云公司代墊運輸費1200元《含稅)??照{直運西安華強公司,每臺售價為2400元,貨款為240000元,增值稅稅額為31200元,運輸費由西安華強公司負擔,九購銷結算手續(xù)均已辦妥,貨款尚末支付和收到。
我們公司用的是小企業(yè)會計準則,有個光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應該如何做賬務處理?
老師:海關年報信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉嗎?
老師,已評價,24年工資多計提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經(jīng)打印出來了,然后現(xiàn)在他們報稅的報表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因為賬目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項扣除以后,每個月開幾千塊錢,可以不用交個稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結轉多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。我老是分不清結轉時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數(shù),應該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權轉讓的價格一般怎么計算???有計算方法嗎
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?