同學(xué)你好 直接沖減就可以了 借實(shí)收資本 貸銀行存款
前面公司有一筆錢(qián)15萬(wàn)轉(zhuǎn)進(jìn)公戶(hù),被會(huì)計(jì)確認(rèn)成了實(shí)收資本,但那不是實(shí)收資本,后面會(huì)計(jì)又為了湊成認(rèn)繳的實(shí)收資本,又做了借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本45萬(wàn),這個(gè)要怎么處理呀,可以直接把45萬(wàn)紅沖這筆分錄嗎
之前會(huì)計(jì)做的有實(shí)收資本的期初余額,但是實(shí)際沒(méi)有實(shí)收資本,這筆分錄要怎么做才能沖了這筆期初都實(shí)收資本?
這筆分錄,之前會(huì)計(jì)做的,但是我們沒(méi)有入實(shí)收資本,是2019年做的分錄,現(xiàn)在我要把這筆分錄沖銷(xiāo)了?怎么做?
老師,以前年度的賬,有一筆,借:實(shí)收資本,貸:應(yīng)收賬款, 實(shí)收資本,也沒(méi)有實(shí)際認(rèn)繳,也沒(méi)有交印花稅,是不是可以把這筆分錄沖掉呢?
您好,我們公司實(shí)際沒(méi)有實(shí)繳,但是之前的會(huì)計(jì)把一筆應(yīng)收款做了實(shí)收資本,現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?shí)收資本可以調(diào)成正確的嗎
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱(chēng)是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶(hù)要開(kāi)專(zhuān)票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買(mǎi)的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢(qián)
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷(xiāo)掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
但是這樣的話,就涉及到銀行存款了,只是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)為了試算平衡,錄了一個(gè)期初實(shí)收資本。
同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì)呀 應(yīng)該用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡呀
所以,現(xiàn)在這筆該怎么做呢,放往來(lái)款里?
同學(xué)你好 期初數(shù)重新設(shè)置重新做
是2019年的,已經(jīng)到23年了,
同學(xué)你好 那你直接 按我開(kāi)始說(shuō)的
銀行存款沒(méi)這么多余額可以沖減
同學(xué)你好 那你轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)