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這筆分錄,之前會計做的,但是我們沒有入實收資本,是2019年做的分錄,現(xiàn)在我要把這筆分錄沖銷了?怎么做?

這筆分錄,之前會計做的,但是我們沒有入實收資本,是2019年做的分錄,現(xiàn)在我要把這筆分錄沖銷了?怎么做?
2023-03-27 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 11:12

您好,分錄相同,金額紅字即可

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快賬用戶6405 追問 2023-03-27 11:13

跨年了,不是應(yīng)該做以前年度損益這個科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-27 11:20

您好,是的,以前年度的損益科目,用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6405 追問 2023-03-27 11:20

那這個科目怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-03-27 11:20

您好,您的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了?

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快賬用戶6405 追問 2023-03-27 11:22

是轉(zhuǎn)了的,

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齊紅老師 解答 2023-03-27 11:24

您好,那您借以前年度損益調(diào)整(紅字),貸實收資本(紅字),還得更正以前年度納稅申報表

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相關(guān)問題討論
您好,分錄相同,金額紅字即可
2023-03-27
同學(xué)你好 直接沖減就可以了 借實收資本 貸銀行存款
2023-03-24
借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款3369。
2022-04-11
您好,您用的是小準(zhǔn)則嗎?
2023-05-26
你好,同學(xué),老師看了一下,主要是調(diào)匯,外幣調(diào)整到人民幣的
2023-10-02
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