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Q

公司有大量以前年度費用發(fā)票未入賬,本月入賬進項稅全部要抵扣嗎?還是可以付款了再抵扣?

2023-03-24 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-24 11:08

你好,抵扣沒有問題,但是歸屬于以前期間的要通過以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶5948 追問 2023-03-24 11:09

但是因為這個月進項太多了,我們不太想這個月抵扣,可以怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:11

你好,這個可以操作的,您可以先把進項稅計入到應(yīng)繳稅費,應(yīng)繳增值稅,待認(rèn)證進項稅額。

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:11

后期認(rèn)證了,再從這個科目轉(zhuǎn)到進項稅。

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快賬用戶5948 追問 2023-03-24 11:14

你這個月提的這些費用我都要所得稅匯算納稅調(diào)減了?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:14

是的,如果是去年的費用而且沒有暫估那是需要的

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快賬用戶5948 追問 2023-03-24 11:15

這樣做稅務(wù)上會不會查呀

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:16

這是正常操作,也不怕稅務(wù)來查。

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快賬用戶5948 追問 2023-03-24 11:19

那這些進項發(fā)票在什么時候認(rèn)證比較合適呢?付款了認(rèn)證可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:20

你好,認(rèn)證這個沒有強制性要求,這個根據(jù)您的業(yè)務(wù)自己安排就可以的。

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快賬用戶5948 追問 2023-03-24 11:21

好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:21

客氣了,客氣了,期待您的五星好評。

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你好,抵扣沒有問題,但是歸屬于以前期間的要通過以前年度損益調(diào)整。
2023-03-24
同學(xué)你好 只能直接記到進項稅額
2023-07-10
你好,增值稅可以一次抵扣的,如果裝修金額大的話,做長期待攤費用,借長期待攤費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款應(yīng)付賬款。
2021-07-05
你好同學(xué),可以入賬,全額記入費用。不能抵扣進項,
2021-10-19
跨年發(fā)票紅沖,是需要在紅沖當(dāng)月入賬。
2023-02-24
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