你好,抵扣沒有問題,但是歸屬于以前期間的要通過以前年度損益調(diào)整。
一般納稅人2019年收到的專用發(fā)票當(dāng)時沒有認(rèn)證抵扣進項稅,當(dāng)時以為不能抵扣進項稅,全部金額入了費用科目,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎?可以把去年入到費用科目的進項稅做科目調(diào)整嗎?
#提問#請問老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請問這個抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時候進入成本? 這個固定資產(chǎn)申報企業(yè)所得稅時需要填寫什么數(shù)據(jù)呢
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進項的發(fā)票 如果開了進項的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進項放在待抵扣進項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項
老師,跨年發(fā)票紅沖,是需要在紅沖當(dāng)月入賬呢還是在上一年的12月份入賬?同時銷項稅全部可以進項抵扣還需要補充計提嗎?進項足夠抵扣無需交稅。
公司有大量以前年度費用發(fā)票未入賬,本月入賬進項稅全部要抵扣嗎?還是可以付款了再抵扣?
老師,內(nèi)賬難道抖音平臺的扣除費用也必須做賬嗎?我直接按扣除后的做其他貨幣資金難道不行嗎?
老師,請問我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,對方開過來的發(fā)票,一張合作社開過來的,一張食品有限公司開過來的都是免稅的,我們是否可以按照9%抵扣?
想問金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)費用類??主營業(yè)務(wù)成本會自動結(jié)轉(zhuǎn)?
老師說錯了了,抖音平臺扣除的費用可以不做賬嗎?直接按收到的實收確認(rèn)收入
老師內(nèi)賬比如抖音平臺扣除的費用可以不記賬嗎?直接按收到的實收確認(rèn)成本,這樣可以嗎
殘疾人就業(yè)保障金如何計算?會計分錄如何寫?
老師,我的權(quán)限中級課程在哪里看呀
建設(shè)行政事業(yè)性收費收入如何計算?會計分錄如何寫?
工會經(jīng)費如何計算?會計分錄如何寫?
老師,我兩年沒系統(tǒng)學(xué)習(xí)了,現(xiàn)在開始學(xué)習(xí),感到頭疼,好幾次了,現(xiàn)在一學(xué)就頭疼,是不是這個頭疼跟我們鍛煉肌肉似的,第一次疼了之后后面幾天鍛煉很容易疼一樣
但是因為這個月進項太多了,我們不太想這個月抵扣,可以怎么處理呢?
你好,這個可以操作的,您可以先把進項稅計入到應(yīng)繳稅費,應(yīng)繳增值稅,待認(rèn)證進項稅額。
后期認(rèn)證了,再從這個科目轉(zhuǎn)到進項稅。
你這個月提的這些費用我都要所得稅匯算納稅調(diào)減了?
是的,如果是去年的費用而且沒有暫估那是需要的
這樣做稅務(wù)上會不會查呀
這是正常操作,也不怕稅務(wù)來查。
那這些進項發(fā)票在什么時候認(rèn)證比較合適呢?付款了認(rèn)證可以嗎?
你好,認(rèn)證這個沒有強制性要求,這個根據(jù)您的業(yè)務(wù)自己安排就可以的。
好的,謝謝老師了
客氣了,客氣了,期待您的五星好評。