正常記錄 會(huì)算清剿納稅調(diào)整
老師,你好!我們是做銀行助貸業(yè)務(wù)的,如果我們代同行收取了2個(gè)點(diǎn),要返還給同行,這個(gè)返點(diǎn)應(yīng)該要怎么操作比較合法合理?比如:100萬業(yè)務(wù)收取4個(gè)點(diǎn)4萬全部進(jìn)入公司對(duì)公賬戶,我們收入實(shí)際只有2萬,有2個(gè)點(diǎn)2萬是要返給同行介紹業(yè)務(wù)給我們的人。我想問的就是這2萬要如何合理的返給介紹人?
老師,我們銷售給客戶的產(chǎn)品,承諾只要達(dá)成下月返利一定金額的現(xiàn)金,然后開紅字發(fā)票給他們,這個(gè)分錄怎么做呀?是不是沖減了收入就不能計(jì)入銷售費(fèi)用返利
關(guān)于銷售返利:銷售訂單金額為2000,需要給供應(yīng)商開具發(fā)票金額為2000,返利給服務(wù)個(gè)人200,這個(gè)200應(yīng)該怎么做賬呢,業(yè)務(wù)員為對(duì)方公司的員工 開具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營業(yè)務(wù)收入 1770 應(yīng)交稅費(fèi)-銷售稅額 230 返利給個(gè)人 借方 銷售費(fèi)用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200
公司有一筆業(yè)務(wù),需要給介紹人返利,但這個(gè)返利肯定是不會(huì)有發(fā)票的,這個(gè)做銷售費(fèi)用。還是沖收入?還是怎么處理
公司經(jīng)常會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)介紹的費(fèi)用,就是人家介紹一個(gè)客戶,轉(zhuǎn)給這個(gè)人提成XX錢,幾乎全是個(gè)人,錢直接就轉(zhuǎn)到他們個(gè)人卡或者微信,這個(gè)錢如果算作銷售費(fèi)用,沒發(fā)票,第二年調(diào)增嗎?還有,需要給他們個(gè)人申報(bào)個(gè)稅嗎?介紹人不固定,報(bào)個(gè)稅不好操作啊
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
公司上新三板,需要具備哪些條件
剛到建筑公司,涉及到我們是被掛靠方,人家是掛靠方,我們收他1.5%管理費(fèi),涉及跨市預(yù)繳稅費(fèi),比如5月份他們預(yù)繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會(huì)計(jì)和我說了一句,這個(gè)他們交的稅費(fèi)應(yīng)該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
接賬回來做,發(fā)現(xiàn)期初賬務(wù)上的留底進(jìn)賬金額,跟電局上的留底進(jìn)賬金額差了一萬多,怎么辦呢?
請(qǐng)問公司賣化妝品,然后贈(zèng)送美容儀器,儀器拿進(jìn)項(xiàng)票回來了,做費(fèi)用還是什么,小規(guī)模
銷售機(jī)動(dòng)車發(fā)票怎么開具
未開票客戶可以沖掉應(yīng)收賬款中還沒開票的客戶嗎