你好,具體的是哪里有問題的,是少申報了嗎?
老師,我想問一下,我做匯算清繳2021年得企業(yè)所得稅時,發(fā)現(xiàn)去年多繳了,是可以抵扣今年的嗎?還是要做退稅申請,我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上應(yīng)該怎么操作
請問一下21年的企業(yè)所得稅,和個人所得稅都已經(jīng)匯算清繳了,發(fā)現(xiàn)工資成本做錯了,可以去申請調(diào)整嗎?怎么操作呢?會不會有風(fēng)險
2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報了,現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進項轉(zhuǎn)出來,成本也調(diào)出來補交所得稅,那這個調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調(diào)整分錄
請問老師今年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅強制申請退稅,并且已經(jīng)打入公司賬戶,不知道會不會查賬,現(xiàn)在可不可以調(diào)增呢?之前公司房租一直無發(fā)票會計也沒有入賬,能調(diào)增嗎?具體怎么操作?
請問老師今年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅強制申請退稅,并且已經(jīng)打入公司賬戶,不知道會不會查賬,現(xiàn)在可不可以調(diào)增呢?之前公司房租一直無發(fā)票會計也沒有入賬,能調(diào)增嗎?具體怎么操作?
老師,臘雞腿的稅率是多少?
我們公司做煤炭貿(mào)易,有一個中間自然人,給我們介紹便宜的煤炭資源,比市面價低30多元,然后給他每噸提成15,這個是傭金是返點還是回扣?他要給我開什么發(fā)票?我代扣個稅時按勞務(wù)報酬扣嗎?
單價820一個,投入50萬掙30%,820一個需要提高到多少錢。
第2問,題目的意思是甲想要乙把電腦轉(zhuǎn)移給丙,本來由甲承擔(dān)債務(wù),改由丙來承擔(dān)債務(wù),屬于債務(wù)轉(zhuǎn)移,答案表述的是債權(quán)轉(zhuǎn)移,是答案錯了嗎?
第五和第七題能看下嗎,后面答案對不上,是其他題的
老師,實務(wù)寫分錄時后面數(shù)字怎么來的,需要像答案一樣寫算式嗎?
老師 為租房子發(fā)生的差旅費計不計入使用權(quán)資產(chǎn)?
請問物業(yè)公司收取物業(yè)費用預(yù)收賬款科目,下掛的核算項目是每棟樓,如B1、 B2,這樣行嗎?
您好老師,單位投資一個項目,投資32萬,后發(fā)現(xiàn)對方未把資金作為股權(quán)而是計入了借款,我們要追回資金,對方無資金給我們,把設(shè)備抵押給我們,以物抵帳,相當(dāng)于我們花錢購買設(shè)備,而不是雙方投資的形式,我們當(dāng)時投資做賬是借:長期股權(quán)投資32萬貸:銀行存款32萬。請問這種情況如何做賬?對方還有一種情況,就是抵押19萬的設(shè)備,剩余13萬是門市裝修的費用,單獨開一張裝飾裝修費的發(fā)票,如果是這樣如何入賬?對方把門市抵押給我們,我們后續(xù)以出租的形式租給對方繼續(xù)使用,這種情況收到租金如何做賬?
是借固定資產(chǎn)19萬,長期待攤費用13萬貸其他應(yīng)收款32萬嗎
多申報了員工的,現(xiàn)在要撤銷多報的人員,21年的現(xiàn)在還可以去修改嗎?22年的是修改了,稅局人員說沒有匯算清繳企業(yè)所得稅可以修改,可是21年的已經(jīng)匯算清繳了,還可以修改嗎?如何修改的話納稅調(diào)增額是在22年度企業(yè)所得稅匯算清繳里做,還是去更正21年度的匯算清繳呢
個稅已經(jīng)做了匯算清繳,先修改匯算清繳,然后再修改預(yù)交。
應(yīng)該更正2021年企業(yè)所得稅匯算
個稅沒有超過12萬,未做匯算清繳員工
沒有做的話,可以直接修改預(yù)表的。
不影響,可以直接更正申報嗎?那更正后企業(yè)所得稅呢是在今年匯算清繳調(diào)整還是去調(diào)整21年的,麻煩您看一下上面詳細(xì)的問題
你好,可以直接去更正個人所得稅預(yù)繳申報表, 然后2021年的匯算清繳需要修改
是否會產(chǎn)生稅務(wù)監(jiān)控風(fēng)險,這樣去修改了
修改了之后,成本減少,然后需要交稅,如何賬務(wù)處理呢,需要調(diào)整以前年度損益嗎
你好,本來是錯誤的,你少交了稅款,后期改成正確的沒有問題。
改了之后,成本減少,然后需要交稅,如何賬務(wù)處理呢,需要調(diào)整以前年度損益嗎
對的,是的,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整, 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,貸銀行存款
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
不過想了想,21年度已經(jīng)匯算清繳了,過了一年了還可以去修改嗎?我們修改的22年的數(shù)據(jù)。今天稅務(wù)局說只能在今年的匯算清繳里面去調(diào)整,不能去調(diào)整季度預(yù)繳的,
可以修改的,你試一下電子稅務(wù)局里面能修改吧,修改不了的話就去稅務(wù)局。
明天試試
可以的,可以試一下。
無法更正申報了,21年度的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)關(guān)閉了,進去看了,怎么辦
你好,去稅務(wù)局的,帶著紙質(zhì)的申報表,公章。