你好,具體的是哪里有問題的,是少申報了嗎?
請問一下21年的企業(yè)所得稅,和個人所得稅都已經(jīng)匯算清繳了,發(fā)現(xiàn)工資成本做錯了,可以去申請調(diào)整嗎?怎么操作呢?會不會有風(fēng)險
2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報了,現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進項轉(zhuǎn)出來,成本也調(diào)出來補交所得稅,那這個調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調(diào)整分錄
老師好,請問2023年計提的工資,2024年還沒發(fā)放,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)增,可是這個工資不會再發(fā)了,賬還調(diào)嗎?怎么調(diào)?
請問老師今年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅強制申請退稅,并且已經(jīng)打入公司賬戶,不知道會不會查賬,現(xiàn)在可不可以調(diào)增呢?之前公司房租一直無發(fā)票會計也沒有入賬,能調(diào)增嗎?具體怎么操作?
請問老師今年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅強制申請退稅,并且已經(jīng)打入公司賬戶,不知道會不會查賬,現(xiàn)在可不可以調(diào)增呢?之前公司房租一直無發(fā)票會計也沒有入賬,能調(diào)增嗎?具體怎么操作?
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
多申報了員工的,現(xiàn)在要撤銷多報的人員,21年的現(xiàn)在還可以去修改嗎?22年的是修改了,稅局人員說沒有匯算清繳企業(yè)所得稅可以修改,可是21年的已經(jīng)匯算清繳了,還可以修改嗎?如何修改的話納稅調(diào)增額是在22年度企業(yè)所得稅匯算清繳里做,還是去更正21年度的匯算清繳呢
個稅已經(jīng)做了匯算清繳,先修改匯算清繳,然后再修改預(yù)交。
應(yīng)該更正2021年企業(yè)所得稅匯算
個稅沒有超過12萬,未做匯算清繳員工
沒有做的話,可以直接修改預(yù)表的。
不影響,可以直接更正申報嗎?那更正后企業(yè)所得稅呢是在今年匯算清繳調(diào)整還是去調(diào)整21年的,麻煩您看一下上面詳細的問題
你好,可以直接去更正個人所得稅預(yù)繳申報表, 然后2021年的匯算清繳需要修改
是否會產(chǎn)生稅務(wù)監(jiān)控風(fēng)險,這樣去修改了
修改了之后,成本減少,然后需要交稅,如何賬務(wù)處理呢,需要調(diào)整以前年度損益嗎
你好,本來是錯誤的,你少交了稅款,后期改成正確的沒有問題。
改了之后,成本減少,然后需要交稅,如何賬務(wù)處理呢,需要調(diào)整以前年度損益嗎
對的,是的,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整, 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,貸銀行存款
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
不過想了想,21年度已經(jīng)匯算清繳了,過了一年了還可以去修改嗎?我們修改的22年的數(shù)據(jù)。今天稅務(wù)局說只能在今年的匯算清繳里面去調(diào)整,不能去調(diào)整季度預(yù)繳的,
可以修改的,你試一下電子稅務(wù)局里面能修改吧,修改不了的話就去稅務(wù)局。
明天試試
可以的,可以試一下。
無法更正申報了,21年度的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)關(guān)閉了,進去看了,怎么辦
你好,去稅務(wù)局的,帶著紙質(zhì)的申報表,公章。