你做了以前年度損益就會(huì)有差額的,橫正常的
老師,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,勾稽關(guān)系不對(duì),不想等,但是差額也不是以前年度損益調(diào)整的金額,那是哪里的原因
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計(jì)提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤,這個(gè)等式完整沒問題。 為什么兩個(gè)勾稽關(guān)系有一個(gè)有差額呢?
老師好,問下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系有差額,這個(gè)差額是不是未分配利潤金額?還是年初做的以前年度損益的金額?
老師,請(qǐng)問本季度有調(diào)整以前年度的未分配利潤導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系金額有差額 這種報(bào)報(bào)表有影響沒?
您好老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-期初余額是15000,利潤表凈利潤是10000差額5000。 是因?yàn)橛袀€(gè)以前年度損益調(diào)整5000,結(jié)轉(zhuǎn)損益到了利潤分配科目, 這樣我的報(bào)表差額5000是正確的嗎,報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)嗎?
工會(huì)賬戶沒錢發(fā)放高溫物品,從基本戶轉(zhuǎn)賬到工會(huì)賬戶進(jìn)行發(fā)放,基本戶和工會(huì)賬戶具體會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,之前會(huì)計(jì)把財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)記到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在我接手過來重新建賬,把手續(xù)費(fèi)放財(cái)務(wù)費(fèi)用里,就跟她出的報(bào)表不一樣,但是金額一樣,可以嗎?還是我報(bào)表調(diào)成跟她一樣,以后記財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了
公司剛成立工會(huì),第一次從基本戶繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),總工會(huì)的百分之六十還沒有返還到工會(huì)賬戶,但是高溫天氣需要馬上發(fā)放高溫物品,1、工會(huì)賬戶沒錢,可以從基本戶發(fā)放高溫物品嗎?2,如果基本戶不能發(fā)放,那么可以從基本戶轉(zhuǎn)賬工會(huì)賬戶進(jìn)行發(fā)放嗎?3.基本戶轉(zhuǎn)賬到工會(huì)賬戶后,工會(huì)賬戶以后還需要還基本戶這筆錢嗎?
老師好,一般納稅人當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng)可以不勾選進(jìn)項(xiàng)嗎?那是不是就不用報(bào)增值稅了?
老師好,請(qǐng)問:公司給員工以外的個(gè)人代繳社保,會(huì)計(jì)賬務(wù)應(yīng)該怎么記賬?分錄怎么寫?
數(shù)據(jù)資源如何入賬,初始計(jì)量和后續(xù)計(jì)量方法
我讓超市委托代銷,我是賣雞蛋的公司,然后這個(gè)怎么結(jié)算
暫時(shí)性差異在考試的時(shí)候不用填寫正負(fù)么
老師您好 想請(qǐng)問一下合同上有對(duì)公賬戶又有對(duì)私賬戶可以嗎
老師好,四月看一月二月三月的本年利潤,在科目余額表中看那個(gè)數(shù)據(jù)
做了,是不是最終差額就是以前年度損益,也就是未分配利潤的差額?
是的,就是那樣子的哈
做了,是不是有差額的話,最終差額就是以前年度損益,也就是未分配利潤的差額? 看到有差額,可是不是這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額,這如何查找
你得看還差啥金額?
嗯,正常的有差的話是差在以前年度損益金額,還會(huì)有其他情況嗎
涉及利潤分配的調(diào)整,都會(huì)