你們有線上銷售,然后銷售出去的這一部分提到了老板賬戶里面,你掛了預(yù)付賬款,你怎么掛的?寫一下賬務(wù)處理? 轉(zhuǎn)收入怎么轉(zhuǎn)的 預(yù)付是你的供應(yīng)商 不應(yīng)該做這個(gè)的吧 是預(yù)收的吧 你不管以后合不合規(guī),你之前少做了收入都有被查的風(fēng)險(xiǎn)
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù),所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒(méi)用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒(méi)入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒(méi)有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒(méi)有錢,所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒(méi)有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒(méi)有做,我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改,個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽(tīng)取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
我想咨詢一下,一個(gè)公司剛招我進(jìn)去但是沒(méi)有辦理交接手續(xù)。而且上個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)走了3.4個(gè)月了,賬一直由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個(gè)月沒(méi)做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個(gè)辦證的教育機(jī)構(gòu),只有預(yù)收賬款,沒(méi)有應(yīng)收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個(gè)公司,一個(gè)公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過(guò)審批,可以開發(fā)票了。但是好幾個(gè)月的納稅申報(bào),幾百萬(wàn)收入,就報(bào)了一兩萬(wàn),到現(xiàn)在要一次性補(bǔ)全以前的收入去交稅,可能嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人個(gè)體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報(bào)的,財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有申報(bào)過(guò),2020年有業(yè)務(wù),但是以前會(huì)計(jì)從來(lái)不做賬,我是從2021.8月接回來(lái)的,為了財(cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)一樣,我做了一到6月的開票,跟進(jìn)項(xiàng)與財(cái)務(wù)報(bào)表一致,購(gòu)入借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購(gòu)入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)分錄吖。
老師您好,我想問(wèn)一下對(duì)方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時(shí)候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購(gòu)置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請(qǐng)給一下,多謝
#提問(wèn)#老師,您好!個(gè)人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒(méi)有在公司上班,公司怎么給個(gè)人付款合適?個(gè)人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個(gè)月一個(gè)月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,接下來(lái)幾個(gè)月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報(bào),哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請(qǐng)教的關(guān)于車輛過(guò)戶的事情,現(xiàn)在是這么個(gè)情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個(gè)證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來(lái)的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計(jì)提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)退稅勾選,九月份是不是就暫時(shí)不報(bào)出口退稅,在本月進(jìn)行退稅勾選后下個(gè)月進(jìn)行出口退稅申報(bào),這樣操作對(duì)嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒(méi)發(fā)票怎么入賬?。渴論?jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時(shí)攤銷的時(shí)候按人員占比有攤銷到研發(fā)費(fèi)用。那么這部分研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問(wèn)一下,公司把廠房租租賃出去,電費(fèi)出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
那個(gè)申報(bào)稅務(wù)的會(huì)計(jì)離職了還沒(méi)走。公司美團(tuán)有兩個(gè)賬號(hào)一公一私
讓他去辦理這個(gè) 線上銷售的,提現(xiàn)到老板賬戶里面,也得盡快做收入 這些稅務(wù)局都能查到 還有你上面說(shuō)的預(yù)付賬款怎么做的?
也就是你們沒(méi)有隱瞞收入,只不過(guò)是收入確認(rèn)晚了,是這個(gè)意思吧?
她把公戶的都報(bào)稅了 ,私戶根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票情況轉(zhuǎn)賬到公戶。老板從公司拿走的錢,她就申報(bào)收入。分錄是借 預(yù)付賬款 代 銀行存款
那確認(rèn)收入的時(shí)候又怎么做?
預(yù)付賬款轉(zhuǎn)收入的情況怎么做?
然后再做一筆借 原材料 代 預(yù)付賬款
他先把老板拿走的錢從賬戶抹平 然后再根據(jù)銀行流水收款申報(bào)收入
那就跟稅務(wù)局說(shuō),晚確認(rèn)了收入,沒(méi)有隱瞞收入的是吧。我問(wèn)你了,你回復(fù)一下。
或者預(yù)付賬款沖費(fèi)用 費(fèi)用報(bào)銷都是對(duì)私報(bào)銷
也就是你們沒(méi)有隱瞞收入,只不過(guò)是收入確認(rèn)晚了,是這個(gè)意思吧? 7點(diǎn)09問(wèn)你的 這個(gè)預(yù)付賬款也不是確認(rèn)收入的金額呀。
肯定隱瞞收入了
美團(tuán)從沒(méi)申請(qǐng)過(guò)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 收入根據(jù)打入公戶的銀行流水申報(bào) 公戶一部分是實(shí)際收入 一部分是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票多少 從私戶再轉(zhuǎn)入相應(yīng)金額差
現(xiàn)在抓緊補(bǔ)一部分預(yù)收賬款 就跟稅務(wù)局解釋 晚確認(rèn)了收入 掛了預(yù)收賬款
如果以后合格操作,收入可能會(huì)翻倍,這樣會(huì)不會(huì)也被稅務(wù)約談
你做了收入沒(méi)有問(wèn)題,不會(huì) 只要沒(méi)有隱瞞收入。
之前的會(huì)計(jì)按照代理記賬公司的模式記賬 費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi) 材料計(jì)入庫(kù)存商品 如按照正確的方式更正為原材料和銷售費(fèi)用 這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧 不會(huì)被稅務(wù)嗎 她之前從沒(méi)申請(qǐng)過(guò)美團(tuán)服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在有申請(qǐng)美團(tuán)服務(wù)費(fèi) 會(huì)不會(huì)被稅務(wù)找來(lái)問(wèn)
餐飲行業(yè)里面的成本包含著蔬菜、肉類、蛋類這些材料,再加上調(diào)料,加上廚房的水電費(fèi)、廚師工資、廚房設(shè)備的折舊費(fèi),還有燃?xì)赓M(fèi)等。 后勤的才是管理費(fèi)用,比如財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門 如果是前臺(tái)的話,是銷售費(fèi)用
美團(tuán)服務(wù)費(fèi)一旦申請(qǐng)開票 稅務(wù)會(huì)不會(huì)來(lái)找
不會(huì) 你只要都做了收入 服務(wù)費(fèi)有發(fā)票就很正常了