你好,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證,沒有認(rèn)證的這一部分做的這個里。
我司原財務(wù)有較多進(jìn)項未抵扣,她是每個月需要多少進(jìn)項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進(jìn)項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目里面了
老師,我學(xué)了實操報稅課程,老師說可以根據(jù)稅負(fù)率決定認(rèn)證多少進(jìn)項發(fā)票,那么做賬上需要在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的三級科目(待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅)之間進(jìn)行調(diào)整做賬
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進(jìn)項稅額、待認(rèn)證進(jìn)項稅額、待轉(zhuǎn)銷項稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到?
老師,之前拿到進(jìn)賬稅發(fā)票直接做的應(yīng)繳稅費/應(yīng)繳增值稅/進(jìn)項稅,現(xiàn)在要加一個待認(rèn)證進(jìn)項稅,怎么把之前的未抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅科目,會計分錄和摘要怎么寫
請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬,股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊認(rèn)繳1000萬,實繳10萬,在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開公司抬頭還是個人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來換了個件,這個合同怎么簽
公司給員工報個稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用社會保險費,以后從他工資扣除,分錄寫借管理費用—社會保險費可以嗎
老師好,兩個公司共同做一個生意,財務(wù)怎么做到互相制約?實行財務(wù)雙管制?
老師您好!停車場安裝道閘入管理費用什么二級科目?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費專票怎么入賬
24年的獎金還沒有發(fā)可以提前在24年12月申報嗎
月末把沒有認(rèn)證的部分這樣做嗎?還是怎樣? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
對的,是的,是這么做的。
就是之前收到的發(fā)票都做到進(jìn)項里面了,如果是的話是這么做。
是的,都做進(jìn)項了。如果提前知道需要抵扣的進(jìn)項,就可以一部分直接做到進(jìn)項稅額里,一部分做到待抵扣進(jìn)項稅里,這樣理解對吧?
可以的,可以這么理解的。
筆誤了,待認(rèn)證進(jìn)項稅。謝謝老師
對的,是的,明白。到了。我理解。