只要匯算前實(shí)際發(fā)放了剩余的1萬,就不用調(diào)增
老師好,企業(yè)21年底計(jì)提利息支出100萬元,22年2月份,又把計(jì)提利息100萬沖減了,請問匯算清繳這個(gè)計(jì)提的利息是否需要調(diào)增呢?如果調(diào)增的話,那明年匯算清繳是不是又要調(diào)減呢?謝謝
老師,本年匯算清繳中職工薪酬調(diào)整:21年計(jì)提10要,22年1月沖銷計(jì)提了3萬,實(shí)發(fā)5要。老師在匯算清繳的表中:我在賬載中寫7萬還是10萬?稅收寫5萬,調(diào)增2萬。
老師,我22年12月計(jì)提了年終獎3萬,實(shí)際1月只發(fā)了2萬,那我匯算清繳申報(bào)還要納稅調(diào)增1萬,能否不調(diào),直接沖減23年的費(fèi)用,否則23年匯算清繳又要調(diào)減1萬?
老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬,在23年1月份預(yù)提發(fā)放的。在23年1月的會計(jì)賬上。 22年有無票支出2萬元。 現(xiàn)在做22年匯算清繳,可不可以直接對沖了。不做納稅調(diào)整。 如果需要調(diào)整,應(yīng)該如何做分錄
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,A105050工資薪酬支出表,想問12月的工資及年終獎都是計(jì)提數(shù)與實(shí)發(fā)有差距,比如我年終獎工資一起計(jì)提10萬,實(shí)際后面發(fā)放是11萬,那我"實(shí)際發(fā)生額"欄12月算11萬還是10萬。如果我按12萬,23年調(diào)減1萬,那我申報(bào)24年時(shí)我又得調(diào)增1萬。這樣是不是很麻煩
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
我是多計(jì)提了,不需要發(fā)這么多
直接沖減23年的費(fèi)用,可以的