是按不含稅價(jià)申報(bào)
老師,①關(guān)于增值稅表,這個(gè)月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價(jià)稅合計(jì)額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過(guò)戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(jià)(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對(duì)不對(duì)?然后增值稅附表一里面開(kāi)具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)過(guò)戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對(duì)嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購(gòu)銷合同里面的采購(gòu)原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒(méi)有享受折扣,因?yàn)槲覀冞€是到三十天后才付款,就沒(méi)有折扣了,那我們計(jì)提印花稅的時(shí)候購(gòu)銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價(jià)格嗎?
老師,印花稅是按不含稅價(jià)格去交,那我合同上簽金額的時(shí)候,是說(shuō)含稅價(jià)款就可以嗎?還是說(shuō)不含稅價(jià)…稅金…價(jià)稅合計(jì)………這么寫呢?
夠買設(shè)備,合同價(jià)款包含增值稅,專票抵扣,這樣我申報(bào)印花稅按那個(gè)呢?含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師我們和客戶簽訂的銷售框架合同,每個(gè)月初需要報(bào)價(jià) 結(jié)算金額按照?qǐng)?bào)價(jià)單來(lái)結(jié)算,那印花稅計(jì)稅金額是按照含稅價(jià)還是不含稅價(jià)格
老師,我簽訂了購(gòu)銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒(méi)有列明不含稅金額,那我申報(bào)印花稅是不是只能按照含稅價(jià)格去申報(bào)?還有有些散客是沒(méi)有簽訂合同這部分申報(bào)可以按照不含稅金額去申報(bào)嗎?
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
合同都是這樣嗎?看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以
是的,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以