好,應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)核算,然后進(jìn)行折舊,計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)支出。
老師,高新企業(yè)發(fā)生研發(fā)費(fèi)用怎么做分錄?
高新技術(shù)企業(yè)設(shè)備配件4000元,其中2000做研發(fā)項(xiàng)目的的設(shè)備用,需要做分配表額附件嗎
老師,自助研發(fā)高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用分錄怎么做
高新技術(shù)企業(yè)今年第四季度新購置設(shè)備器具可稅前100%加計(jì)扣除 這個(gè)設(shè)備是指生產(chǎn)設(shè)備?還是研發(fā)設(shè)備?
高新企業(yè) 購買研發(fā)設(shè)備 怎么做分錄
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
購買時(shí) 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 攤銷時(shí)候 借研發(fā)支出-費(fèi)用化 貸累計(jì)折舊 是嗎
對的,對的,是這樣子的。
那公司購買的無形資產(chǎn) 知識產(chǎn)權(quán) 攤銷分錄怎么做呢
借研發(fā)支出或費(fèi)用貸累計(jì)攤銷
老師 研發(fā)設(shè)備 無形資產(chǎn)攤銷 計(jì)入借研發(fā)支出-費(fèi)用化 這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里嗎
按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,期(月)末,應(yīng)將研發(fā)支出科目歸集的費(fèi)用化支出金額轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”科目,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記本科目(費(fèi)用化支出)。 每月需要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用
我們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則
2022年我們申請了知識產(chǎn)權(quán) 顯示申請中 還沒拿到證書 我把研發(fā)支出-費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用 但是2023年如果又拿到證書了 該怎么處理呢
你好,這個(gè)影響的金額有多少呢?
這個(gè)有的大老師 2022年一整年研發(fā)人員的工資 社保 公積金 研發(fā)設(shè)備的折舊 都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 大概3百萬
你剛回答的這個(gè)是正常的操作和處理。咱們說的是您取得證書的是那個(gè)金額大還是???
已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了,后期就不用處理了。如果金額不大的話,