好,應(yīng)該計入固定資產(chǎn)核算,然后進行折舊,計入研發(fā)費用,研發(fā)支出。

老師,高新企業(yè)發(fā)生研發(fā)費用怎么做分錄?
高新技術(shù)企業(yè)設(shè)備配件4000元,其中2000做研發(fā)項目的的設(shè)備用,需要做分配表額附件嗎
老師,自助研發(fā)高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用分錄怎么做
高新技術(shù)企業(yè)今年第四季度新購置設(shè)備器具可稅前100%加計扣除 這個設(shè)備是指生產(chǎn)設(shè)備?還是研發(fā)設(shè)備?
高新企業(yè) 購買研發(fā)設(shè)備 怎么做分錄
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
購買時 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進項 貸銀行存款 攤銷時候 借研發(fā)支出-費用化 貸累計折舊 是嗎
對的,對的,是這樣子的。
那公司購買的無形資產(chǎn) 知識產(chǎn)權(quán) 攤銷分錄怎么做呢
借研發(fā)支出或費用貸累計攤銷
老師 研發(fā)設(shè)備 無形資產(chǎn)攤銷 計入借研發(fā)支出-費用化 這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里嗎
按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定,期(月)末,應(yīng)將研發(fā)支出科目歸集的費用化支出金額轉(zhuǎn)入“管理費用”科目,借記“管理費用”科目,貸記本科目(費用化支出)。 每月需要轉(zhuǎn)到管理費用——研發(fā)費用
我們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則
2022年我們申請了知識產(chǎn)權(quán) 顯示申請中 還沒拿到證書 我把研發(fā)支出-費用化結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費用 但是2023年如果又拿到證書了 該怎么處理呢
你好,這個影響的金額有多少呢?
這個有的大老師 2022年一整年研發(fā)人員的工資 社保 公積金 研發(fā)設(shè)備的折舊 都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了 大概3百萬
你剛回答的這個是正常的操作和處理。咱們說的是您取得證書的是那個金額大還是???
已經(jīng)計入費用了,后期就不用處理了。如果金額不大的話,