你好!借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 第三個(gè)步驟不需要單獨(dú)寫分錄,只需要把發(fā)票貼到第一步里面
老師你好,工廠2月預(yù)付了電費(fèi)27000元,分錄應(yīng)該是:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,3月收到發(fā)票40000萬(含3-8月的電費(fèi)),然后,3月清單電費(fèi)是7000元,4月收到清單是,8000元,這個(gè)分錄怎么做啊?好亂
我2月計(jì)提水電費(fèi)6840.26元,但是3月加上進(jìn)賬稅費(fèi)是785.24。我一共支付了7625.5元?,F(xiàn)在水電費(fèi)發(fā)票還沒到。支付水電費(fèi)的分錄怎么寫?
老師,我3月發(fā)生的水電費(fèi)是7625.5元。4月付款。付款之后才能收到發(fā)票。這三個(gè)步驟的分錄怎么寫?
老師您好,在一月份發(fā)生業(yè)務(wù)收到藥品,發(fā)票金額9600元后,未付款。 二月份銀行存款支付藥品款9600元。 四月發(fā)生藥品退貨,收到6400元的退貨發(fā)票。 請(qǐng)問老師這三筆會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價(jià)是3萬,實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
但是我2月計(jì)提的費(fèi)用。發(fā)票3月才來
你好!你3月發(fā)生,3月計(jì)提,計(jì)提就按上面第一個(gè)分錄
2月發(fā)生的,我2月計(jì)提了。然后3月付款,3月收到發(fā)票。現(xiàn)在3月我就不知道怎么做憑證了
你好!你2月做計(jì)提的分錄,3月付款做付款的分錄 3月收到發(fā)票,直接貼到2月的憑證里面
那我可以把2月做的那筆分錄沖紅,然后3月再做一次嗎?
你好!可以的,可以這樣