您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
老師咨詢個(gè)事:19年掛的賬,20年來(lái)的票,實(shí)際是19年的費(fèi)用,但是我沒(méi)有會(huì)計(jì)處理在先,我們3月份準(zhǔn)備注銷這家公司了,匯算清繳的時(shí)候這筆發(fā)票可以放在19年沖減費(fèi)用嗎?
老師咨詢個(gè)事:19年掛的賬,20年來(lái)的票,實(shí)際是19年的費(fèi)用,但是我沒(méi)有會(huì)計(jì)處理在先,我們3月份準(zhǔn)備注銷這家公司了,匯算清繳的時(shí)候這筆發(fā)票可以放在19年沖減費(fèi)用嗎?19年做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款 20年2月來(lái)票做的一筆分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款
老師,不好意思啊,我重新表達(dá)一下,19年報(bào)11月份的個(gè)人所得稅得員工工資金額是4000,但是發(fā)工資發(fā)了10000,并且備注是備注了勞務(wù)收入9-10月的工資,我的賬務(wù)處理是借:應(yīng)付職工薪酬4000.借:暫支工資6000,貸:銀行存款10000,現(xiàn)在已經(jīng)20年8月了,19年的匯算清繳已經(jīng)做完了,我想問(wèn)一下老師我這筆賬的分錄,以及我應(yīng)該怎么處理這筆賬,我那筆分錄有沒(méi)有問(wèn)題。謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2021年 我計(jì)提了一筆房租費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-房租 40000 貸:其他應(yīng)付款 40000 2022年5月匯算清繳時(shí)發(fā)票沒(méi)回來(lái)報(bào)表調(diào)增了,但是我做的賬本忘記做這筆調(diào)增后的分錄,2023年1月我們才付的這筆款,如果今年匯算清繳前發(fā)票回來(lái)怎么記分錄呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下,今年3月份我做一筆其他使用權(quán)收入借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,4月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,多加一筆應(yīng)收款金額了,4月份來(lái)沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業(yè)務(wù)收入,更正借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 其他業(yè)務(wù)收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會(huì)影響利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入減少是嗎
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬(wàn),借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)只過(guò)賬開(kāi)票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來(lái)付錢(qián),借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了三千塊錢(qián)發(fā)票,企業(yè)問(wèn)能不能開(kāi)點(diǎn)成本票來(lái)抵扣,你覺(jué)得要不要開(kāi)了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開(kāi)票是一次性按付款開(kāi),還是按出貨開(kāi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫(xiě)
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢(qián)嗎
是需要先賬務(wù)處理,再進(jìn)行納稅調(diào)整,直接做在3月份對(duì)嘛
需要先賬務(wù)處理,再進(jìn)行納稅調(diào)整 直接做在3月份對(duì)的
老師,之前有筆賬掛的應(yīng)收賬款,后面這筆錢(qián)進(jìn)來(lái)了打進(jìn)來(lái)的應(yīng)收賬款付款人不是同一個(gè),我給重新掛了一個(gè)新單位,現(xiàn)在3月就是把掛錯(cuò)的那筆憑證沖紅,重新做一筆新的
如果是更正憑證的話應(yīng)該怎么做分錄,可以不沖紅嗎
可以直接把錯(cuò)誤的跟正確的調(diào)整下就好了 不需要紅沖
那就是直接借應(yīng)收貸應(yīng)收銀行存款不用做對(duì)吧?
是的 直接借應(yīng)收貸應(yīng)收 銀行存款不用做
老師,現(xiàn)在有這么一個(gè)問(wèn)題,我查應(yīng)收賬款的時(shí)候發(fā)現(xiàn),有一筆發(fā)票開(kāi)了2張一模一樣的,收到了一筆錢(qián),也不知道是什么原因,如果是開(kāi)重的情況,應(yīng)該可以怎么處理它?
重復(fù)開(kāi)具的話 可以開(kāi)具紅字發(fā)票沖減多開(kāi)的
時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)了,16年的發(fā)票
要不我沖17年的發(fā)票,17年是金稅盤(pán)開(kāi)的(16年的不在系統(tǒng)里)
如果是相同金額 同筆業(yè)務(wù)的話 可以沖17年的發(fā)票
老師,公司17年收了一筆項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)現(xiàn)金收2千,是放的內(nèi)賬,后面要求開(kāi)票,先退的2千,內(nèi)賬是平了,但是外賬開(kāi)票的時(shí)候是做的應(yīng)收賬款,收錢(qián)又是做的其他應(yīng)付款,所以這個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)收賬款一直掛著2千元,其實(shí)這個(gè)賬應(yīng)該是平的,但是現(xiàn)在的情況就是應(yīng)收借方出現(xiàn)一個(gè)2千,其他應(yīng)付款貸方出現(xiàn)一個(gè)2千,
借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)
摘要可以寫(xiě)合并客戶往來(lái)科目