你好,這個是不需要申報個稅的。
老師請問公司職工聚餐發(fā)生的餐費記入職工福利費里面嗎?需要申報個稅不?
請問一下,如果公司開設了食堂,員工的餐費可以計入職工工資職工福利費餐補費,或者公司出,或者從員工工資里面扣,但是食堂的買菜錢應該屬于什么費用,管理費用嗎?之后要歸結到哪里去
請問,外包食堂工作餐,食堂也每個月開發(fā)票給我們公司。所有的餐費公司出,入帳每月需要計提嗎?(計提借:管理費用 -餐費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 支付借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現金)如果己開票未付款怎么做?
公司員工聚餐費用可以計入應付職工薪酬-福利費里面嗎?需要申報個稅嗎
請問老師,公司給員工購買工作服和食堂供餐都屬于福利費嗎,要做二級科目然后到匯算清繳要填入工資薪金表里是嗎?
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應交增值稅,但是我季末沒有結轉到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結轉到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒有蓋完章,發(fā)票可以下開給對方嗎?
會計分錄怎么寫,要求具體金額
個稅申報,收入能填寫0嗎?
老師,請問一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應該怎么填寫
老師麻煩問下,有個公司在4月就沒經營了,剛剛發(fā)現4月的時候做發(fā)工資,掛錯了科目,做成管理費用了,應該掛應付職工薪酬,然后我這個月沖紅,導致管理費用是負數,報表能過稅務那邊嗎
如果應付賬款為53900,開票金額也是53900,實際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現在轉做商貿型企業(yè),請問全套會計流程是?
老師,請問我們股東以個人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開票小于30萬,免增值稅,月末需要把本季度應交增值稅轉入營業(yè)外收入,然后營業(yè)外收入結轉為本年利潤嗎?
那給職工的福利費不是要申報個稅嗎?這個為啥不需要
因為這個福利費并不能分擔到每個員工吃了多少錢。
按早中晚可以分攤出來吧!
你這個肯定不能分開呀,比如說他今天吃了一個饅頭,明天吃了三個饅頭,你肯定不能分開呀,這菜吃了多少你也分擔不了吧。