你好,這個福利費需要并入個人所得計算繳納個人所得稅的
老師請問公司職工聚餐發(fā)生的餐費記入職工福利費里面嗎?需要申報個稅不?
請問員工的聚餐費記入職工福利費是否需要并入工資薪金申報個稅?
公司員工聚餐費用可以計入應付職工薪酬-福利費里面嗎?需要申報個稅嗎
員工的生日聚餐、部門聚餐、公司年飯,公司旅游,請問這四個活動都是計入職工福利費用中嗎?
請問,平時公司聚餐費,計入管理費用-福利費的金額是不是要填在,在所得稅年度申報,職工薪酬支出及納稅明細表--職工福利費支出里面嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我怎么算每個人呢?大家一起吃飯的
你好,可以按人數(shù)平均分攤
那我們公司從購買酒贈送客戶取得的專票可以抵扣嗎?分錄怎么做
你好,購買用于贈送的,進項稅額不可以抵扣,賬務處理是 借:銷售費用 貸:銀行存款等科目
個稅和企業(yè)所得稅需要交?
你好,需要代扣個人所得稅 這個是計入費用抵扣企業(yè)所得稅
外購的物品贈送他們視同銷售不需要繳納企業(yè)所得稅嗎
你好,如果視同銷售有形成正數(shù)的 應納稅所得額,是需要計算繳納企業(yè)所得稅的
老師殘疾人就業(yè)保證金納稅申報表的職工人數(shù)我可以按每月申報社保人數(shù)年平均值填寫嗎,工資總額按每月單位申報的基數(shù)填寫可以嗎
你好,職工人數(shù)是按單位在職職工人數(shù)平均數(shù)填寫 工資是按單位申報的個人所得稅工資薪金總額填寫
像外包的人員在我們單位繳納社保的算不算
你好,外包的人員(與你單位是雇傭關(guān)系,還是勞務關(guān)系)
勞務關(guān)系
你好,勞務關(guān)系就不需要作為殘保金的人數(shù)、工資金額計算的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
老師圖片中當期收入表示什么
你好,當期收入就是當期工資薪金所得金額的意思