你好,這種情況需要據(jù)實納稅才是的?
請問一下老師,8月份的利潤表上,利潤總額本年累計數(shù)是201520.45、凈利潤201520.45、九月開票36000,報銷費用1萬,工資26712.24,第三季度的企業(yè)所得稅是怎么計算呢?詳細步驟
老師,請問公司2021年前三個季度企業(yè)所得稅申報收入比賬上收入多8萬元,申報凈利潤比賬上多60萬,這種情況在第四季度報表里可以調(diào)整嗎?該怎么調(diào)整?以前沒做過,請老師指導(dǎo)一下。謝謝
老師,您好,麻煩問一下,我2020年第一季度盈利,利潤共計21萬,也預(yù)繳了企業(yè)所得稅,截止2020年度,我合計利潤18萬,低于我第一季度的利潤,這種情況,我應(yīng)該怎么辦,需要辦理退稅嗎,還是可以自動退稅
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦?
老師請問,23年第一季度銷售1538萬 成本1270 費用45萬 第一季度的利潤1538-1270-45=223萬 在這種情況下怎么合理避稅
外貿(mào)企業(yè)在申報表中的待抵扣進項稅額如何處理,
個人所得稅還未設(shè)置密碼,需要在個人所得稅APP上怎樣操作
你好老師!公司離職員工2024年匯算清繳時沒有申報到,剛給他補申報,怎么還有退稅款106.86元呢,去年都沒有交個稅的,這正常嗎,是續(xù)繼退稅嗎,還是要怎么操作
老師您好!請問應(yīng)收會計工作內(nèi)容有哪些,每月需要什么,需要做賬處理嘛嗎?
老師好,能發(fā)一下企業(yè)年報的鏈接嗎
老師,我們單位選擇免稅了,那些進項發(fā)票,可以不管它嗎,還是要在電子稅務(wù)局上做不勾選抵扣處理?
老師我想咨詢一下小規(guī)模公司暫時沒有業(yè)務(wù),公司第一次辦理社保程序復(fù)雜嗎,想把法人的社保轉(zhuǎn)到公司交可以嗎
老師,能發(fā)我下要增值稅查驗的鏈接嗎?
公司原來有一套辦公樓是老板個人購買的,然后過戶給公司做為公司的固定資產(chǎn)處理的,現(xiàn)在有人要購買該固定資產(chǎn),為合理避稅,想通過公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式來購買相應(yīng)的固定資產(chǎn),但原股東雖已認繳出資額但一直未實繳,現(xiàn)在透過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式,是不是要先實繳,然后稅務(wù)上怎么處理,涉及繳納哪些稅費?謝謝
專票可以部分紅沖嗎?近段時間的政策依據(jù)有嗎?
老板說是按實際繳稅還是說買固定資產(chǎn)
你好,需要據(jù)實納稅??
買資產(chǎn)不能抵掉一部分所得稅嗎
你好,實際有購買資產(chǎn)嗎??
現(xiàn)在沒有,就是因為要交那么多稅,老板說交給稅務(wù)局也是交,還不如買輛車,既不用交那么多錢,還得到了一輛車,
你好,既然沒有買入資產(chǎn),就無法抵扣所得稅啊?
如果這個月買,我在四月份報季報的時候就可以抵成本
你好,這個月買,在四月份報季報的時候可以計提折舊,可以抵扣利潤,進而降低所得稅
現(xiàn)在老板問我是買資產(chǎn)抵好還是實際繳稅好,我不知道怎么回他
現(xiàn)在老板問我是買資產(chǎn)抵好還是實際繳稅好,我不知道怎么回他
你好,如果從少繳稅的角度來說,當然是買資產(chǎn)抵更好
老師請問,合理避稅都需要從哪些方面考慮
你好,比如所得稅,可以通過增加費用,工資等入賬金額?
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。