資產(chǎn)總額,看資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)就可以
老師好,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)總額,除了營(yíng)業(yè)利潤(rùn),還包括固定資產(chǎn)嗎?,如果利潤(rùn)是負(fù)數(shù),需要在資產(chǎn)總額里面減出來(lái)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,我如實(shí)填寫(xiě)嗎?因?yàn)槲抑皇谴蛩泐A(yù)繳企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本如實(shí)填寫(xiě)嗎,利潤(rùn)總額我是不是可以改動(dòng)
老師好,企業(yè)要求提供資產(chǎn)總額,凈資產(chǎn),納稅總額,銷(xiāo)售收入總額,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問(wèn)老師我這取數(shù)正確嗎?麻煩看下 1.資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)合計(jì),凈資產(chǎn)是資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) 2.納稅總額包括所有交的稅費(fèi),比如增值稅,企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)的稅等 3.銷(xiāo)售收入總額自己主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入
老師好,請(qǐng)問(wèn)1,利潤(rùn)表里是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額或者是凈利潤(rùn)需要與企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的利潤(rùn)總額一致?2,企業(yè)有外地預(yù)繳企業(yè)所得稅,填利潤(rùn)表時(shí)需要填嗎?如果需要填在哪里?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開(kāi)始更改在子公司發(fā)放,那么專(zhuān)項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷(xiāo)售廢車(chē)給小規(guī)模廢品車(chē)回收公司。公司要反向開(kāi)票給我開(kāi)票不含稅金額94347.12元,說(shuō)要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來(lái)的?
租的個(gè)人的房租,開(kāi)發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒(méi)有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬(wàn)。找不到相關(guān)的成本票回來(lái)沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬(wàn)的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬(wàn)應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷(xiāo)售和進(jìn)貨不管有沒(méi)有開(kāi)票的都要交印花稅是怎么回事?
取資產(chǎn)合計(jì)年平均數(shù)據(jù)。
資產(chǎn)合計(jì)年平均數(shù)據(jù)是除12嗎
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)
還是不太懂,老師 比如,這個(gè)季度的報(bào)表,資產(chǎn)總計(jì)是800多萬(wàn),是不是就直接800÷4就是本季度的?
不是的,季度初和季度末是多少?先看第一季度的。
這就是第一季度。我們這個(gè)季度初和季度末就相差幾十萬(wàn)
季度初看,去年12月末的 季度末看三月末的需要出具體的不要大體的 不要差不多 因?yàn)槟阋翘顚?xiě)的不對(duì),你匯算清交填寫(xiě)的是正確的,這兩個(gè)會(huì)出現(xiàn)提示
去年12月的是900萬(wàn),這季度末是800多萬(wàn),是這倆相加,÷2嗎?
你好 對(duì)的 是這么做的
嗯嗯,謝謝老師!這個(gè)資產(chǎn)加速折舊,攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表,是所有累計(jì)折舊的固定資產(chǎn)填總的折舊額,還是每一個(gè)都要單獨(dú)填寫(xiě),優(yōu)惠代碼是個(gè)什么東東,我們企業(yè)一直虧損,好像沒(méi)有什么優(yōu)惠什么的,我們是第一次填這個(gè)表。麻煩老師了。這個(gè)賬載折舊是個(gè)什么?
這個(gè)季度有累計(jì)折舊和攤銷(xiāo),但是沒(méi)有增加新的固定資產(chǎn),這種該怎么填寫(xiě)呢
你好,同樣的一個(gè)固定資產(chǎn)填寫(xiě)到一塊就可以的,它里面不是詳細(xì)的分開(kāi)的,有電子設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具器具。 自己分類(lèi)就可以的 優(yōu)惠代碼是在哪里看到的?
就這個(gè)表格里,它是兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)是加速折舊、攤銷(xiāo)(不含一次性扣除)。 另一個(gè)是固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)一次性扣除。這兩種我們都沒(méi)有,是不是不用填寫(xiě)
資產(chǎn)總額是上了5000萬(wàn),就不在是小微企業(yè)了嗎
你好,沒(méi)有的,打開(kāi)保存一下就可以的。
超過(guò)五千萬(wàn)的,如果你的平均數(shù)據(jù)超過(guò)了五千萬(wàn)就不屬于。
嗯嗯,好的,謝謝老師耐心的解答,謝謝
不用客氣,工作愉快。