你要先匯算22年的所得稅,那么1季度才可以想彌補(bǔ)虧損
老師您好,我們2020年盈利了兩萬,但是2019年虧損了二十萬,所以那兩萬不是會彌補(bǔ)19年的二十萬,我們還是不用交所得稅,那這個(gè)賬上我應(yīng)該怎么處理啊
老師:我司2023年1月開票700萬,如果到3月底成本有500萬,但是2022年虧損200萬的話,那么1季度還交所得稅不?也就是說3月底的交稅與否跟2022年的虧損有關(guān)系嗎?
老師,我2022年虧損2萬,假如2023年3月份我盈利3萬,那我報(bào)2023年第一季度所得的時(shí)候是彌補(bǔ)之前虧損2萬,按盈利1萬萬交所得稅,還是直接交盈利3萬的所得稅
2022年年底虧損二十萬 2023年小規(guī)模1-3月份盈利十五萬,這個(gè)十五萬要繳納所得稅嗎還是不用年度虧損
2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問題但是個(gè)稅申報(bào)沒有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師 我在稅務(wù)官網(wǎng)把別人開給我們的發(fā)票點(diǎn)下入賬 發(fā)票的開票時(shí)間是20號 我入賬時(shí)間點(diǎn)成8號了 這個(gè)有什么影響
老師,我23年匯算清繳有所得稅可退的,我一直沒退,這個(gè)金額也沒做帳務(wù)處理,現(xiàn)在24年匯算清繳有補(bǔ)交所得稅的,然后我把以前的抵扣掉了,再補(bǔ)交了一部分,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
新辦企業(yè)投資總額這里怎么寫
老師,請問我這個(gè)2024年的年報(bào),固定資產(chǎn)折舊是259821.8元,我們?nèi)ツ旯潭ㄙY產(chǎn)154383.22元,我們?nèi)ツ甑墓潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除,請問這個(gè)年報(bào)的固定資產(chǎn)怎么填了?我弄了好久都沒有填對
認(rèn)繳時(shí)間填的是24年,那工商年檢的時(shí)間也要填這個(gè)時(shí)間嗎?
23年投資其他企業(yè),投資款做的其他應(yīng)收款,25年投資的企業(yè)注銷,退回一部分,剩余不退的錢怎么做賬
公司購買銀行理財(cái)產(chǎn)品,科目該怎么掛?
就是5.31號之前所得稅匯算清繳是吧 這一項(xiàng)不做好沒辦法彌補(bǔ)一季度虧損嗎
是的,就是你說的那樣理解
企業(yè)所得稅匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損是只能彌補(bǔ)五年嗎
是的。企業(yè)所得稅匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損是只能彌補(bǔ)五年
這個(gè)怎么在電子稅務(wù)局平臺看已經(jīng)彌補(bǔ)了多久啊
就是看一下還有多少可以彌補(bǔ)我記得在電子稅務(wù)局可以查看的
在上年的虧損彌補(bǔ)明細(xì)表看
請問老師怎么查看啊
就是你上年的匯算清繳里邊有