你好 按銀行回單做賬? ?沒有不做??
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師您好,以前是手工做賬,是個(gè)體戶,業(yè)務(wù)量不大,現(xiàn)金流量表之前一直沒做過,但軟件做賬要求錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),我的數(shù)據(jù)從哪獲取 固定資產(chǎn)沒有初始數(shù)據(jù),也不好估價(jià),怎么好錄入初始數(shù)據(jù)呀?!
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對不上,15年的公司沒對過銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶進(jìn)行開支,沒有發(fā)票,之前也沒做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應(yīng)收掛賬太多,應(yīng)該怎么處理呢,
之前是小規(guī)模納稅人,一直做的是內(nèi)帳,沒有合理票據(jù),然后現(xiàn)在開業(yè)四年了,要轉(zhuǎn)一般納稅人,要建賬,餐飲行業(yè),期初數(shù)不知道怎么弄,現(xiàn)在只知道一個(gè)銀行存款的余額期初數(shù),其他的都沒有數(shù)據(jù),怎么下手
老師我想咨詢一下之前報(bào)稅一直沒有做銀行和明細(xì)現(xiàn)金流量表也是空的沒有數(shù)據(jù),現(xiàn)在做銀行應(yīng)該怎么弄以前的數(shù)據(jù)怎么整理呢,亂賬怎么弄
轉(zhuǎn)股東的時(shí)候,往來掛賬多會有影響嗎?
銀行開具的貼現(xiàn)費(fèi)發(fā)票交印花稅嗎
一個(gè)月可以15號前申報(bào)兩次個(gè)稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨(dú)報(bào)一次自然人理發(fā)師的勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳
移動在我們酒店樓頂放了一個(gè)設(shè)備,通信的,這個(gè)收的錢我們開什么發(fā)票呢
一個(gè)月可以15號前申報(bào)兩次個(gè)稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨(dú)報(bào)一次自然人理發(fā)師的勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳
老師,這個(gè)月有一筆股東分紅,導(dǎo)致財(cái)報(bào)未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年利潤,現(xiàn)在填報(bào)表校驗(yàn)不通過我想問問這種情況我怎么調(diào)整
老師,我們每個(gè)月會給員工根據(jù)業(yè)績發(fā)放獎(jiǎng)金提成,該怎么做賬呢?
邱老師就是開票的時(shí)候項(xiàng)目信息分類里面都是空的,然后項(xiàng)目名稱也是空的,我怎么增加怎么開票呢?之前沒有開過票,第一次申請的。
老師您好!我們公司用公戶轉(zhuǎn)物業(yè)費(fèi),但是物業(yè)對接人說:轉(zhuǎn)他個(gè)人賬戶上,需要對方出具什么信息呀?什么手續(xù)才正規(guī)合法?
老師想問一下,這個(gè)月做了營業(yè)范圍變更,貿(mào)易型變成了生產(chǎn)型,那在沒變更之前購買的原材料能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師前幾年的數(shù)據(jù)怎么整理呢
你好 具體是有什么錯(cuò)還是??
老師沒什么大錯(cuò),就是沒做銀行,現(xiàn)金流量表空的,現(xiàn)在要做銀行,之前現(xiàn)金表沒有數(shù)據(jù)缺失的應(yīng)該怎么整理
那就整理銀行。那就整理銀行回單補(bǔ)上就行了!
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!