你好,需要一對一的。誰收款,誰來開發(fā)票
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,做保險(xiǎn)代理服務(wù)的,客戶把錢打到我們賬上,我們公司去保險(xiǎn)公司投保,也由我們公司付保費(fèi),就相當(dāng)于代收代付保費(fèi),那取得的這個(gè)保費(fèi)的發(fā)票怎么做賬呢?是入成本還是費(fèi)用呢?
老師 我們公司有很多代理公司,代理公司招客戶,客戶和我們簽合同及付款,我們扣一部分,然后付給代理公司,由于年金額比較大,我們就注冊了好幾個(gè)小規(guī)模公司,請問:小規(guī)模公司和代理公司一對一付款開票合適,還是小規(guī)模公司和代理公司混用?
老師 我們是甲公司的代理 我們銷售找客戶 和甲公司簽合同 甲公司會(huì)扣點(diǎn) 再付款給我們,平時(shí)若客戶要發(fā)票,甲公司會(huì)扣稅點(diǎn) 現(xiàn)在,甲公司第一季度開票超過小規(guī)模的免稅30W,,他們要全額繳納增值稅,所以,他們讓我們把我們不開票部分也要扣稅費(fèi),請問 這樣合理嗎?
老師 我們是A公司的代理商 我們找客戶和A公司簽合同付款,A公司提供服務(wù),A公司收到款后扣一部分點(diǎn)位,余款轉(zhuǎn)我們,我們開發(fā)票給A公司,我們是小規(guī)模公司,季度免稅30萬不夠我們用,我們想用我們老板的一個(gè)個(gè)體戶來開票給代理商,寫個(gè)授權(quán)書可以嗎?
老師,公司計(jì)劃跟十家代理商合開會(huì)議,這個(gè)會(huì)議上預(yù)計(jì)有一兩百個(gè)客戶購買產(chǎn)品(包含公司和其它代理商的客戶),然后款項(xiàng)先由我們公司代收。到時(shí)候再轉(zhuǎn)付給代理商,感覺會(huì)很亂,因?yàn)橐膊缓脜^(qū)分是哪家二代的客戶,請問該怎么操作比較好?還是說我們收到貨款跟各二代對接,跟他們核對清楚他們的客戶清楚,統(tǒng)計(jì)各二代的客戶款項(xiàng)總額,然后出個(gè)委托代理收款,然后把各二代的款付給他們這樣可以嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
不 老師 是小規(guī)模公司A和B,然后代理公司的客戶會(huì)把款付到A和B公司,但和代理公司結(jié)算的時(shí)候,用的A公司結(jié)算,代理公司也會(huì)把發(fā)票開給A公司
可以的,可以這么做的,就是這么做。
A和B公司都要收款 結(jié)算用A,沒問題 是嗎?
可以出委托書的,你以誰開發(fā)票,但是另一個(gè)公司收款,出一個(gè)委托B公司收款的證明。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。