你好我們給對方的錢對方需要給我們開具發(fā)票的! 小規(guī)模納稅人月10萬內(nèi)免增值稅和附加稅
老師好,我司一般納稅人公戶給小規(guī)模公司(做商標(biāo)年審這些的服務(wù)公司)公戶匯了商標(biāo)年審費,但他們只開了通用機打發(fā)票給我司,給我們機打發(fā)票合適嗎?他們說開好發(fā)票送來交轉(zhuǎn)了我司,但是我們沒有收到,這份發(fā)票現(xiàn)在也找不到,該怎么辦?
老師,請問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進來(含保險費、上牌費)購車款,我們按20萬開了銷項發(fā)票,然后又將保險費1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險公司(因為保險要實名制),然后保險公司給我們公司開票,請問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費也是需要轉(zhuǎn)給個人去代辦牌的,因為沒有發(fā)票沒做費用
老師好,我們是物流運輸公司,一般納稅人,給客戶運輸貨物開專票客戶付錢給我們,然后我們再給司機結(jié)算運費,司機一般都是組織的社會上的閑散人員,車輛也是他們自己的,我的問題是:我們給司機結(jié)算運費,司機個人是沒辦法給我們公司開票的,這樣我們就會有銷項沒進項而無法抵扣,這樣的話,我們是不是可以進行差額計稅?
一家小規(guī)模納稅人的汽車4S店,現(xiàn)在有個問題請教老師:我們店還有替其他汽車銷售公司代銷汽車的業(yè)務(wù),還有保險費的返點,比如我們收顧客車款8萬,然后交給其他汽車銷售公司78000元,我們賺個差價,然后由其他汽車銷售公司對客戶開具78000的發(fā)票,中間這個差價,報銷返點1000.我們應(yīng)該怎么做賬?每個月怎么申報稅款呀
請問一下老師,我們是一般納稅人,我們跟法院合作法拍物品的司法拍賣服務(wù),跟上一家交接,有一輛法拍車輛,停的停車場租賃是上一家公司租賃的場地,但是現(xiàn)在我們接收了從這個月開始停車費需要我們承擔(dān),我們需要支付給上一家公司停車費,請問一下這個發(fā)票我可以讓對方凱專票,之后抵扣銷項稅嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
控制稅負的點數(shù)呢?
這個沒有稅負的資料