你好 不是啊,你要更正2月份的數(shù)據(jù),把這個未開票收入修改掉的
去年12月份做了未開票收入并報稅,今年8月份才開票,請問如何做賬
老師 , 現(xiàn)在顯示開票截止日期是3月15日。 三月份報稅,報的應(yīng)該是二月份的稅,那我二月份開票的是計入二月的稅里面 ,對么? 3月1號開的票 就是四月份報稅 對么?
在報二月份的稅時報了未開票收入,3月份開票,那在二月份的賬里如何做賬?三月份開票了又如何做賬
1月份申報了無票收入 做了分錄,2月份開具1月份申報的無票收入分錄已做但未紅沖1月份申報的無票收入分錄,我現(xiàn)在應(yīng)該如何進行賬務(wù)調(diào)整
在9月份的時侯,稅管員要求修改二季度的報表,增加了20幾萬的未開票收入,補交了3萬多元的稅款,在10月份做第三季度的賬的時候,三季度又把20幾萬未開票收入開票了,三季度交稅9000多,請問一下怎么做賬
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
我說的賬務(wù)要如何處理
不需要啊,你這個是申報問題,不是賬務(wù)處理的
我二月報的稅,也是我二月的收入,如果我賬上不做收入,那么我的二月賬上只有成本沒有收入,那收入與成本不匹配呀
那你這個不是很亂了嗎
那我二月有收入但是不做賬,那我只有成本,那我本月的利潤不不就不真實了嗎
你2月份不能確認(rèn)收入啊,要不然你就變成現(xiàn)在這種狀態(tài)了