同學您好 請稍等 正在解答
老師好,我是地產(chǎn)中介公司,平時業(yè)務是代理開發(fā)商銷售房子給下面的分銷商,開發(fā)商給我們結傭金,我們再給分銷結傭金,流程是:分銷開發(fā)票給我們,我們再開發(fā)票給開發(fā)商?,F(xiàn)在開發(fā)商改變方法,讓我們直接收取業(yè)主的裝修費,開裝修費發(fā)票給業(yè)主,這樣怎么核算好呢?是否有風險,需要注意些什么?因為剛接手這個行業(yè),很多都不懂,請老師幫忙解答,謝謝
老師早上好!我們公司有一個項目(該項目是和甲方(土地是甲方原來使用的,因項目需要,現(xiàn)由甲方負責辦理土地審批由這個項目使用,我們出資金并進行成本核算)合作經(jīng)營的,那我公司對甲方審批下來的土地需要作帳務處理嗎?會計分錄怎么做?現(xiàn)我公司又單獨與第三方又簽了合作協(xié)議,收到第三方轉入的合作款又如何出帳呢?老師,我對這些問題有點朦,不知道如何下手,還請老師幫忙理清一下思路,謝謝老師!
老師您好,請問下科目余額表是直接從系統(tǒng)中導出的未做修改,資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)我是填的原值-累計折舊后的凈額,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總計和科目余額表上的借方金額就有差異,剛好差的是累計折舊。請問我錯在哪里?應該怎么填?謝謝
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會計沒有折舊表,我也不知道是哪年購入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權投資賠了80萬,會計確認的處置收入和處置投資的賬面價值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務年報中的那個會計數(shù)據(jù)
我們欠供應商 24萬,供應商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉的,我搞不清了,沖應付賬款,承兌金額大于應付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿型企業(yè),出口業(yè)務的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費或者福利費,有的說年末需要調增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?
主要還是小數(shù)點的問題,其他錯誤沒有發(fā)現(xiàn)
沒有勾籍關系上面的錯誤吧
現(xiàn)金流量表凈增加額+貨幣資產(chǎn)年初數(shù)=貨幣資產(chǎn)期末數(shù) 通過這個來看 你的資產(chǎn)負債表的貨幣資金填錯了
應該填多少
貨幣資金期末金額應該是 18532612.65元 ,未分配利潤期末比期初少了1207195.89元,本期產(chǎn)生了利潤3548375.08元 分配股利和償付利息是697211.47元,這里的邏輯也沒有對 未分配利潤4755570.97元到哪里去了