你好 是的 可以抵的呢? ?
老師,上個(gè)季度有異地預(yù)繳所得稅,在14行已經(jīng)填過異地預(yù)繳的金額了。因?yàn)榭梢匝泳徖U納所得稅,上個(gè)季度沒交所得稅。這個(gè)季度還是有異地預(yù)繳所得稅,這個(gè)季度在第14行填這兩個(gè)季度的總和?還是只填這個(gè)季度預(yù)繳的數(shù)呢?
老師,對留底企業(yè)所得稅不理解,企業(yè)所得稅匯算清繳后,我不想退稅,之前有預(yù)交企業(yè)所得稅,意思這個(gè)預(yù)交稅額在企業(yè)所得稅表里的體現(xiàn)著,就不用動(dòng)表動(dòng)賬了?然后申報(bào)季度企業(yè)所得稅有要交企業(yè)所得稅額就沖抵?留底需要填寫流動(dòng)稅申請表嗎?
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
老師、1、異地預(yù)交企業(yè)所得稅之后,本地交企業(yè)所得稅是不是要不之前預(yù)交的金額填上。 2、老師如果和本地的合并之后營業(yè)利潤為負(fù)數(shù)、他們會(huì)退稅嗎?還是會(huì)延到第二季度如果有要交企業(yè)所得稅的時(shí)候抵扣我之前交的?
老師:我前面異地預(yù)交了千分之五的企業(yè)所得稅薩,這次季度交所得稅的時(shí)候是不是可以抵減呀?在所得稅申報(bào)表里填上預(yù)交的金額就可以抵減吧?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
抵減金額具體填在申報(bào)表的哪個(gè)位置哪一欄呢?
你好? 填寫在已交的稅金里?