你好,也就是去年沒有做是嗎?你可以在今年補上。

老師,18年12月份另外一個會計為了不交企業(yè)所得稅,暫估了一筆費用,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-暫估,金額是25萬,錢也是沒有付的,我問她了她說25萬已經(jīng)在今年5月份的時候匯算清繳的時候調(diào)整了,我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理,貸方還是有其他應(yīng)付款25萬。
老師,公司有一筆未收回貨款100萬,但是這100萬我做利潤的時候也沒有算收入里面,然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費用減掉了,現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師你好我公司(建筑勞務(wù))22年向其他公司借了300萬用來支付勞務(wù)費的,還款是330萬(本金300萬、利息30萬),,去年已經(jīng)結(jié)賬了稅務(wù)第四季度報表也申報了,30萬的利息發(fā)票是去年5月份開的老板今年才給我(當(dāng)時沒有做賬),那我現(xiàn)在要怎么做賬???
老師 我是做的公司內(nèi)賬 現(xiàn)在有這個一筆業(yè)務(wù) 公司的經(jīng)理在22年有5萬的提成 現(xiàn)在3月份才支付給她 那我支付給她的時候要怎么做呢 今年的利潤里是不是也要減掉這5萬提成?
2022年計提的費用,一般是5.30號之前要付掉才能抵扣、還是自己給公司做匯算之前要付掉?比如公司2022年計提了1萬的工資、但是2月份我已經(jīng)給公司匯算清繳了、但是沒有調(diào)減、那么這一萬的工資要在我2月之前付掉、還是國家規(guī)定的5.30號之前付掉才可以不用調(diào)減
公司轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人前期沒有抵扣的進項怎么處理?
2020年少提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在需要更正我應(yīng)該怎么處理
明天想去一家建設(shè)工程有限公司面試,上面寫的招財務(wù)助理,協(xié)助財務(wù)專員處理日常賬務(wù),票據(jù)處理,請問我需要準備什么,他們面試會考我怎么寫分錄嗎?像這種工程有限公司經(jīng)常寫的分錄是哪些呢吧,我應(yīng)該怎么準備
員工在本市和跨省份打出租車,師傅給的機打小票還有定額發(fā)票是不是不能做進項抵扣,只能做成本?請問怎么做賬?
老師,預(yù)繳表和完稅證明是一回事嗎?電子稅務(wù)局沒有看到預(yù)繳表
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進入短期借款好還是其他應(yīng)付款好
老師,有在產(chǎn)品的。公司如何核算在產(chǎn)品,月底需要盤點嗎
電子稅務(wù)局辦稅人和開票員有什么區(qū)別
你好 工商雙隨機抽查到了公司章程和工商年報上的認繳出資時間不一致,怎么辦會罰款嗎
老師咨詢一下,高貿(mào)公司購買的收據(jù)入什么科目



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如果你想要影響去年的利潤,用以前年度損益調(diào)整影響今年的。直接做到今。
去年就是按照利潤來提成的 那現(xiàn)在能不能做在今年 做成工資?
可以的,可以這么做。
或者是能增加費用里增加一個分紅嗎
實際是分紅還是工資?
因為工資它影響的是利潤,分紅它不影響你的利潤。
它其實就是按照去年的利潤提成 既是提成也是分紅 我看之前的會計就是在費用里增加了一個分紅科目 按照費用做的
可以的,你可以根據(jù)之前的來做。
但為啥我感覺不對呢
按理來說去年的分紅不應(yīng)該影響今年的利潤啊 老師是不是正兒八經(jīng)的做賬是不能這樣做的? 分紅按照利潤分配來做,但因為我做的內(nèi)賬也就無所謂這些了是嗎
根據(jù)你單位的要求來就可以的,你想要影響利潤,你就給他做做管理費用,你不想要零影響利潤,就做到利潤分配,未分配利潤。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。