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老師你好我公司(建筑勞務(wù))22年向其他公司借了300萬用來支付勞務(wù)費(fèi)的,還款是330萬(本金300萬、利息30萬),,去年已經(jīng)結(jié)賬了稅務(wù)第四季度報(bào)表也申報(bào)了,30萬的利息發(fā)票是去年5月份開的老板今年才給我(當(dāng)時(shí)沒有做賬),那我現(xiàn)在要怎么做賬?。?/h1>

2023-03-15 16:13
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-15 16:14

你好;? 去年沒有做計(jì)提分錄嗎?

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你好;? 去年沒有做計(jì)提分錄嗎?
2023-03-15
你好,單位沒有工資嗎?你實(shí)際利潤是多少?
2024-03-30
借其應(yīng)其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤1萬, 借利潤分配未分配利潤1萬,貸其他應(yīng)付款1萬, 匯算清繳只能抵扣1萬。
2024-02-20
同學(xué),你好 你先要把之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用沖掉
2022-02-07
您好。那您是需要調(diào)整的
2022-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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