同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了
老師,我想請教一下問題,就是我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅買了我們機(jī)器,這臺機(jī)器是20多萬,與對方交易是不含稅的,不開票給我們。這樣我外賬那里就入不了固定資產(chǎn)。好幾臺機(jī)子都入不固定資產(chǎn)的,(價(jià)值都在二十幾萬一臺機(jī))。這樣對我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們購買一家公司的房產(chǎn),評估報(bào)告上固定資產(chǎn)價(jià)值是1000萬,附屬物價(jià)值30萬,低值易耗品價(jià)值50萬。我們實(shí)際支付對方950萬,對方給我們開發(fā)票開的不動(dòng)產(chǎn),請問我們應(yīng)該怎么入賬
老師,我們無償受讓了三處房產(chǎn),不用付錢的。對方是機(jī)關(guān)事業(yè)單位,我們簽了三方協(xié)議,按評估價(jià)750萬作價(jià)入股。對方去稅局繳轉(zhuǎn)讓增值稅,開了普通發(fā)票。那我固定資產(chǎn)入賬的價(jià)值是按評估價(jià)還是得按稅局開票的含增值稅稅價(jià)?那實(shí)收資本應(yīng)該按合同協(xié)議的注資評估價(jià)還是稅局的價(jià)記多少?
老師,我們分公司才裝修營業(yè)一年,現(xiàn)在把營業(yè)場所轉(zhuǎn)給一家公司,裝修款對方是按攤銷一年后的余款給我們,還有里面的低值易耗品也一起算賬(沒有固定資產(chǎn))。大概有二十萬這樣,請問對方把這20萬支付給我們,但要求我們開發(fā)票,我們應(yīng)該開什么發(fā)票給他們?
老師,我們分公司才裝修營業(yè)一年,現(xiàn)在把營業(yè)場所轉(zhuǎn)給別的公司,裝修款對方是按攤銷一年后的余款給我們,還有一些低值易耗品也算賬一起付給我們(沒有固定資產(chǎn)),大概有二十萬這樣。請問對方把這20萬支付給我們,我們應(yīng)該開什么發(fā)票給他們? ?
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
按什么金額計(jì)入固定資產(chǎn)
這個(gè)按照發(fā)票金額
那多余的價(jià)值不做處理嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不用做的