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我們購買一家公司的房產(chǎn),評估報(bào)告上固定資產(chǎn)價(jià)值是1000萬,附屬物價(jià)值30萬,低值易耗品價(jià)值50萬。我們實(shí)際支付對方950萬,對方給我們開發(fā)票開的不動(dòng)產(chǎn),請問我們應(yīng)該怎么入賬

2023-03-21 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-21 15:13

同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了

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快賬用戶4308 追問 2023-03-21 15:14

按什么金額計(jì)入固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2023-03-21 15:19

這個(gè)按照發(fā)票金額

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快賬用戶4308 追問 2023-03-21 15:23

那多余的價(jià)值不做處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 15:26

同學(xué)你好 這個(gè)不用做的

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同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了
2023-03-21
同學(xué)你好 那有發(fā)票嗎
2021-06-21
您好!應(yīng)該按18萬,你們應(yīng)該開發(fā)票2萬給對方。
2021-03-04
您您好,這個(gè)是按照稅局開票的金額的,實(shí)收資本也是
2023-06-10
這種情況下,你們可以開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容可開具 “裝修補(bǔ)償款及低值易耗品轉(zhuǎn)讓款” 等類似表述。 由于裝修款已經(jīng)進(jìn)行了一年的攤銷,剩余部分轉(zhuǎn)讓給對方,以及低值易耗品一并轉(zhuǎn)讓,不屬于銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的傳統(tǒng)范疇,開具增值稅普通發(fā)票較為合適。同時(shí),應(yīng)在發(fā)票備注欄中適當(dāng)說明轉(zhuǎn)讓的具體情況,以便雙方財(cái)務(wù)處理和稅務(wù)核查時(shí)有更清晰的依據(jù)。
2024-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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