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老師您好,稅局讓我們補(bǔ)2021.11月資本金印花稅,請(qǐng)問是在這個(gè)月直接新增稅源申報(bào)嗎?有幾個(gè)股東分別在2021.11月和2022.6月、8月各匯進(jìn)幾筆款,是按每筆匯款申報(bào),還是按月申報(bào),還是可以直接匯總總額在這個(gè)申報(bào)呢

2023-03-21 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-21 13:46

你好,在這個(gè)月直接申報(bào)就可以了。

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快賬用戶3989 追問 2023-03-21 13:51

謝謝老師,還有是按所有收到的實(shí)收資本匯總申報(bào),還是每筆申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2023-03-21 13:51

那個(gè)你匯總申報(bào)就可以了。

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你好,在這個(gè)月直接申報(bào)就可以了。
2023-03-21
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問,及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
您好,是可以直接合并在1月工資報(bào)5000,也可以分開單獨(dú)按年終獎(jiǎng)申報(bào)
2021-03-03
你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后下一個(gè)月填寫負(fù)數(shù)銷售額 做以前年度損益調(diào)整需要匯算清繳這筆收入納稅調(diào)減
2025-06-05
補(bǔ)報(bào)未申報(bào)的增值稅,您需要根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行。一般來說,如果發(fā)現(xiàn)之前的申報(bào)存在漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)的情況,需要及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出補(bǔ)報(bào)申請(qǐng),并按照規(guī)定的流程進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。
2024-04-09
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