你好 計(jì)算中 稍等 做完發(fā)出
王某是一家金融公司的管理人員,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì)3000元,5月取得勞務(wù)報(bào)酬所得20000元,6月取得稿酬所得50000元,9月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得30000元,假設(shè)沒有減免收入及減免稅額等情況。 要求: (1)計(jì)算王某2019年全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅; (2)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個人所得稅額; (3)計(jì)算2019年王某應(yīng)多退少補(bǔ)的個人所得稅額。
王某是一家金融公司的管理人員,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì)3000元,5月取得勞務(wù)報(bào)酬所得20000元,6月取得稿酬所得50000元,9月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得30000元,假設(shè)沒有減免收入及減免稅額等情況。 要求: (1)計(jì)算王某2019年全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅; (2)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個人所得稅額; (3)計(jì)算2019年王某應(yīng)多退少補(bǔ)的個人所得稅額。
A企業(yè)是一家商貿(mào)企業(yè)(個體工商戶),2019年12月取得經(jīng)營收入為15萬元,準(zhǔn)予扣除的成本、費(fèi)用9萬元(不含業(yè)主工資)。。1-11月累計(jì)應(yīng)納稅所得額50000元(未扣除業(yè)主費(fèi)用減除標(biāo)準(zhǔn)),1-11月累計(jì)已經(jīng)繳納個人所得稅5600元。除經(jīng)營所得外,個體工商戶業(yè)主沒有其他收入,并享受贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)扣除24000元。計(jì)算A個體工商戶2019年度匯算清繳應(yīng)申請的個人所得稅退稅額。
某小型運(yùn)輸部是個體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準(zhǔn)許扣除的當(dāng)月成本、費(fèi)用及相關(guān)稅金共計(jì)250600元。1-11月累計(jì)應(yīng)納稅所得額88400元,1-11月累計(jì)已繳納個人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除,不考慮專項(xiàng)扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計(jì)算該個體工商戶2019年度匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
9、某小型運(yùn)輸部是個體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準(zhǔn)許扣除的當(dāng)月成本、費(fèi)用及相關(guān)稅金共計(jì)250600元。1-11月累計(jì)應(yīng)納稅所得額88400元,1-11月累計(jì)已繳納個人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除,不考慮專項(xiàng)扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計(jì)算該個體工商戶2019年度匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨(dú)設(shè)一個制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費(fèi)是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車險(xiǎn)的專票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫的是車船稅74.7,合計(jì)金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業(yè)法定代表是同一個人,公司之間可以互開發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫存比實(shí)際庫存大100萬的話,這種情況怎么處理
某小型運(yùn)輸部是個體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準(zhǔn)許扣除的當(dāng)月成本、費(fèi)用及相關(guān)稅金共計(jì)250600元。1-11月累計(jì)應(yīng)納稅所得額88400元,1-11月累計(jì)已繳納個人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除,不考慮專項(xiàng)扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計(jì)算該個體工商戶2019年度匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 納稅所得=88400%2B320000-250600-5000-2000=150800元 應(yīng)納個稅=150800*0.2-10500=150800*0.2-10500=19660元 應(yīng)補(bǔ)稅=19660-10200=9460元