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老師,支付廠房4-6月租金45600,然后收到租金發(fā)票不含稅41834.86,稅3765.14,怎么做賬

2023-03-20 15:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-20 15:42

你好借預(yù)付賬款41834.86 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅3765.14 貸銀行存款45600 然后按照月份攤銷計(jì)入管理費(fèi)用就可以

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你好借預(yù)付賬款41834.86 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅3765.14 貸銀行存款45600 然后按照月份攤銷計(jì)入管理費(fèi)用就可以
2023-03-20
你好,今后會取得發(fā)票入賬嗎???
2021-07-06
那你提前開票的時(shí)候就是 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 后面確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。收錢的時(shí)候借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2021-08-06
借預(yù)付賬款貸銀行存款。 這個是三月份的分錄 四月份借管理費(fèi)用18000/6 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)900 貸、預(yù)付賬款。
2022-04-04
同學(xué)你好 可以一次性做費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-房租 18000 應(yīng)交稅費(fèi) 900 貸:銀行存款 18900
2022-04-04
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