盡量不要申請(qǐng)留抵退稅 容易被查的
我們公司是一般納稅人,上個(gè)月申請(qǐng)了留抵退稅,后來又客戶需要發(fā)票,就認(rèn)證了發(fā)票,然后開了發(fā)票,沒有抵扣完,所以賬上就剩了留抵,這個(gè)月稅局就打電話讓我們把認(rèn)證的發(fā)票取消一張,讓賬上不要有留抵,這是為什么???以后賬上都不能有留抵了嗎?
老師,剛剛稅務(wù)局的打電話來提醒我們一個(gè)個(gè)體戶申報(bào)房產(chǎn)稅和土地使用稅,本店是汽車維修的。我說為什么個(gè)體戶也要申報(bào)房產(chǎn)稅,他說你們經(jīng)營的房子是租的還是自己的,我說租的,他說那要取得發(fā)票,沒有取得發(fā)票就是漏報(bào)房產(chǎn)稅了。。。還讓我們申報(bào),我們租的房子也要申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?老師,我不明白這位稅管員的意思是什么
我司22年申請(qǐng)了增量留底退稅,剛剛稅務(wù)局打來電話讓自查,并發(fā)了這個(gè)截圖,請(qǐng)問這是什么意思?
老師你好 請(qǐng)問下 我們稅務(wù)局帶電話來說我們公司22年發(fā)生了關(guān)聯(lián)交易需要申報(bào) 是在匯算清繳里面的 這個(gè)是什么啊
涉稅事項(xiàng)調(diào)查表是在哪里呀,申請(qǐng)發(fā)票增量專管員沒說啥截個(gè)圖叫我準(zhǔn)備材料,我看到有這玩意但是電子稅務(wù)局也沒看到,備注了什么金三系統(tǒng)機(jī)內(nèi)表格
您好,建筑公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來交?有勞務(wù)發(fā)票,材料發(fā)票等
老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開票點(diǎn)是1%,也可以開3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開票,怎么收稅費(fèi)才不虧
老師,問一下這個(gè)季報(bào),定期定額申報(bào)表,計(jì)稅依據(jù),這個(gè)金額哪來的 ?還有同樣是季報(bào)不超額,都是免增值稅,有幾戶,為什么有的戶有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,有的戶沒有?
你好請(qǐng)問,外貿(mào)企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務(wù)所屬期是5月,那么,我這個(gè)電子稅局退稅申報(bào)日期寫幾月?左上角
老師您好生活垃圾清運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是否可以抵扣!
提問:請(qǐng)問,比如掛靠公司,問題一 他們收大包管理費(fèi)稅金公式里沒有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個(gè)點(diǎn)稅金,這在算管理費(fèi)稅金是合理嗎?(合同價(jià)/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價(jià)/1.09*2.03%,如果有設(shè)備的,第一個(gè)括號(hào)里還要-設(shè)備成本價(jià)*1.35/1.13*0.13,這個(gè)是第二個(gè)問題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請(qǐng)問下坐飛機(jī)開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
年度未達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn)的,明年要在個(gè)稅系統(tǒng)上匯算清繳嗎?
老師,我才發(fā)現(xiàn),去年有一筆收入,為啥76.24那個(gè)銷項(xiàng)不用交稅?
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去年已經(jīng)申請(qǐng),且退稅成功
想知道稅務(wù)局發(fā)這個(gè)截圖是什么意思?
同學(xué)你好 就是你們多抵扣進(jìn)項(xiàng)了
那要重新申報(bào)22年的增值稅申報(bào)表,退稅金額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的