可以去稅務(wù)局的官網(wǎng)首頁(yè)下載模塊下載相關(guān)表格。
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
涉稅事項(xiàng)調(diào)查表是在哪里呀,申請(qǐng)發(fā)票增量專管員沒說(shuō)啥截個(gè)圖叫我準(zhǔn)備材料,我看到有這玩意但是電子稅務(wù)局也沒看到,備注了什么金三系統(tǒng)機(jī)內(nèi)表格
我們今天遇到稅務(wù)來(lái)檢查了,說(shuō)我們申請(qǐng)發(fā)票提額太高了,不過她們來(lái)檢查都沒出示工作證,我們也熱情的招待了也給我們的收入證據(jù)給看了,態(tài)度也很好,后來(lái)走的時(shí)候又叫我們發(fā)什么工資表,銀行流水,還有什么取得收入的證明材料,說(shuō)我們主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高,沒有取得勞務(wù)發(fā)票,也不見申報(bào)個(gè)稅,想問一下,就是我們每個(gè)月都開票,都交增值稅,還有申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)稅務(wù)局專管員難道系統(tǒng)沒有顯示我們已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了嗎,我們老板說(shuō)問+微信的專管員叫什么名字,她們也不肯說(shuō),那我們老板說(shuō),叫發(fā)資料,連名字都不肯告訴我們的話就先不發(fā),等他們下達(dá)稅務(wù)通知再發(fā),這樣處理得當(dāng)嗎
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報(bào)科技型中小企業(yè)申報(bào),我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費(fèi)用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請(qǐng)問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實(shí)收資本科目嗎
股東投入的實(shí)收資本可以撤回嗎?樸老師
接前任會(huì)計(jì)的賬要不要調(diào)賬
我公司銷售商品100元/噸自提價(jià),稅率13%,本應(yīng)客戶自提,現(xiàn)需我司送貨上門,收客戶130元一噸,運(yùn)費(fèi)為:30元一噸,運(yùn)費(fèi)稅率是9%,因稅差所造成的稅費(fèi)損失啥計(jì)算呢?應(yīng)收回客戶的稅差損失多少錢呢?
建筑工程,小規(guī)模,有個(gè)項(xiàng)目有工程作業(yè),還有銷售材料,要怎么開票?是工程與材料分開開票嗎?
老師們有沒有那種給稅局提供的存貨周轉(zhuǎn)異常的整改自查文檔,帶數(shù)據(jù)的,該怎么寫
老師,8月份工資表少扣一個(gè)人的社保,如何做賬務(wù)處理,謝謝
老師,今天剛增加社保,員工說(shuō)要離職,那直接減員嗎,產(chǎn)生什么費(fèi)用嗎
你好老師,公司收到的穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼怎么記賬