你好,交納了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅之后的嗎?
老師你好,個體工商戶查賬征收的,如果第一季度交完稅后,法人想提取利潤。需要季末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話怎樣做分錄?可以從對公賬戶直接轉(zhuǎn)到法人私戶嗎?謝謝!
你好,老師,個體工商戶查賬征收,法人從公戶把錢轉(zhuǎn)到私戶,我該怎么做分錄?
你好老師我是查賬征收個體戶,公戶里面的錢怎么轉(zhuǎn)到法人卡上,
老師,客戶打錢到個體工商戶公戶上,然后客體工商戶法人在提現(xiàn)到自己私戶上,允許嗎?對于查賬征收還是核定征收都有影響嗎?
老師,客戶打錢到個體工商戶公戶上,然后個體工商戶在以支票形式轉(zhuǎn)到個人私戶上,不是法人的私戶,允許嗎?對于查賬征收還是核定征收都有影響嗎?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
沒交之前也有,交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅之后也有
沒交稅之前怎么做分錄,交完后又該怎么做
你好,沒交之前借其他應(yīng)收款,在銀行放款, 交完了之后,借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤, 借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)收款,銀行 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤, 交納完了,生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅不需要交個稅。
好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。