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老師,請問下老板給了一張員工培訓(xùn)的發(fā)票報銷,這個我是借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費貸庫存現(xiàn)金對嗎?這個是突然收到的,之前沒有計提過

2023-03-20 13:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-20 13:18

你好,等到報銷時再計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-?職工教育經(jīng)費 ?借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 ?貸:銀行存款 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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快賬用戶7457 追問 2023-03-20 13:20

老師,職工教育經(jīng)費不是按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎,我問過老板了,說是培訓(xùn)已經(jīng)結(jié)束,老板自己墊付的費用后對方才開出發(fā)票。我不知道后期按比例結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作。是要做轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 13:36

您好,同學(xué),職工教育經(jīng)費支出不超過工資總額8%的部分,準予扣除;超過部分,以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。是這個意思呢,匯算清繳的時候用到

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你好,等到報銷時再計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-?職工教育經(jīng)費 ?借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 ?貸:銀行存款 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2023-03-20
你好,同學(xué) 中間這一步可以省略
2024-05-08
其實,就是明細科目不同,兩個都可以的。用后一個吧。
2023-11-17
你好這個其實做管理費用更合適。
2023-06-30
您好,對的,這個是沒錯的,沒錯
2023-10-05
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