你好!可以的,是專(zhuān)票還是普票?
您好,沖紅的發(fā)票最晚什么時(shí)候?能跨幾個(gè)月紅沖?本月開(kāi)完的發(fā)票不是下個(gè)月必須報(bào)稅嗎?是不是必須下個(gè)月報(bào)稅之前沖紅?
你好老師,本月庫(kù)存出現(xiàn)負(fù)數(shù),開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票對(duì)方已認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月能紅沖嗎?能只紅沖出現(xiàn)負(fù)數(shù)的庫(kù)存嗎?需要紅沖的客戶(hù)有好幾個(gè)有關(guān)系嗎?謝謝
發(fā)票開(kāi)具出來(lái)好幾個(gè)月了,已報(bào)稅,還能沖紅嗎
老師好,已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票并且申報(bào)繳納增值稅了,還能沖紅嗎,沖紅以后繳納的稅款怎么辦
老師好,已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票并且申報(bào)繳納增值稅了,還能沖紅嗎,沖紅以后繳納的稅款怎么辦
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來(lái)嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開(kāi)公司,目前沒(méi)有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買(mǎi)社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
你好,老師,之前會(huì)計(jì)交接下來(lái)的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬(wàn),具體原因也不知,沒(méi)辦法溝通,那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來(lái)也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒(méi)有那個(gè)固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒(méi)抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒(méi)收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車(chē)的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問(wèn)題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過(guò)來(lái)塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證。現(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫(huà)個(gè)打叉號(hào)是不是就可以正常裝訂了 問(wèn)題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對(duì)方給我們開(kāi)具專(zhuān)票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對(duì)外開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問(wèn)題③給對(duì)方要專(zhuān)票并且抵扣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們有個(gè)供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個(gè)加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個(gè)合理嗎
是專(zhuān)用發(fā)票,去年12月份開(kāi)的,忘了作廢,現(xiàn)在這個(gè)月想作廢
你好,對(duì)方認(rèn)證抵扣了嗎?,如果認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票信息表,沒(méi)有的話,你們自己開(kāi)就可以,然后再根據(jù)紅字發(fā)票信息表開(kāi)紅字發(fā)票
自己怎么查對(duì)方有沒(méi)有抵扣,如果對(duì)方?jīng)]有說(shuō)的情況下,怎么知道對(duì)方有沒(méi)有抵扣
你好!發(fā)票給對(duì)方了嗎?你可以先選擇未抵扣你們自己開(kāi)紅字信息表,如果對(duì)方認(rèn)證了你們的信息表開(kāi)不出來(lái)