同學你好 對的 、要加上的
老師,外經證開了后,就要預繳了嗎?現(xiàn)在異地預繳,是直接在電子稅務局里面操作預繳就可以嗎?但是有個問題啊,我們是分包,預繳的時候,預繳增值稅是怎么計算的?原則上開票的時候或者收款的時候就預交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候?由于我之前在過總承包建筑公司,預繳的時候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預繳的時候,怎么計算預繳的稅款?
請問老師,建筑服務提供異地服務,外地預繳的稅款沒有在電子稅務局的完稅憑證上提現(xiàn),抱工商年報資產狀況信息納稅總額需要把外地預繳的稅款加上嗎
老師,機械租賃服務,如果是有形動產租賃服務,那么去外地提供服務,不需要開具外經證,也不用在業(yè)務發(fā)生地預繳稅款。那么如果作為建筑服務中的機械租賃服務,去外地經營,是不是就要開具外經證且在當?shù)仡A繳稅款。我這個邏輯多嗎。?另外,如果是建筑服務機械租賃業(yè)務,一年發(fā)生業(yè)務比較小。是不是不用開具外經證,不用預繳?謝謝老師
老師你好,我想請問你一下。我們是建筑公司,要去外地施工。是不是得咨詢當?shù)氐亩悇站?,需要繳納的稅種啊,每次開完銷項都需要到當?shù)囟悇站诸A交稅款??!是不是得到所屬的區(qū)域繳納呀,在公司當月算稅的時候,得把預繳的稅款扣出去,余額才是在本地需要繳納的稅呀,請老師給我講一下詳細的流程吧,我看資料還說什么要申請外管證,這個外管證是怎么申請的呀,老師能給我講講具體流程嗎?感謝
預收甲方的工程款,施工方沒有開具發(fā)票請問是次月15號申報增值稅? 是自已在電子稅務局申報,?同一地市的項目不需要預繳,按月納稅申報就可以了。 根據《國家稅務總局福建省稅務局關于發(fā)布<國家稅務總局福建省稅務局建筑業(yè)增值稅預繳管理辦法>的公告》(國家稅務總局福建省稅務局公告2019年第10號)第五條規(guī)定:“納稅人提供建筑服務取得預收款,應在收到預收款的當月或次月申報期內預繳增值稅。納稅人跨設區(qū)市提供建筑服務,應在次月申報期內先預繳增值稅,再辦理納稅申報?!?/p>
老師,公司是進出口貿易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據需要調整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等。基本的入門知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄?。?/p>
為什么電子稅務局上完稅憑證不體現(xiàn)異地繳納的稅款呢
同學你好 異地預繳的你沒有回單嗎
有呢,我只是覺得在電子稅務局上能提現(xiàn)會好點
同學你好 這個是異地電子稅局交的你們本地里肯定沒有呀
收到,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝